Orden de Compra. Nº2626-1193-SE15 "ADQUISICION DE INSUMOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-1193-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-6-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 4021,9181
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua5UnidadVITAL GASIFICADA 500VITAL GASIFICADA 500 $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185
50202301
Agua2UnidadCACHANTUN 500CACHANTUN 500 $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806 $ 807
50202309
Bebida energética o deportiva7UnidadGATORADE FRUTASGATORADE FRUTAS $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.599 $ 4.599
48101915
Bandejas de servicio3UnidadBANDEJA REDONDABANDEJA REDONDA $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
14111705
Servilletas de papel1UnidadSERVILLETAS ELITE SERVILLETAS ELITE $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437 $ 437
50202303
Jugos y néctar concentrados2UnidadNECTAR WATTSNECTAR WATTS $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.647
50202311
Bebidas3UnidadCOCA COLA 3 LT DESECHABLESCOCA COLA 3 LT DESECHABLES $ 1.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.636 $ 3.635
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASOS DESECHABLESVASOS DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.261
50181905
Galletas dulces o pastelitos6UnidadGALLETAS MANTEQUILLASGALLETAS MANTEQUILLAS $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.672
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Unidad TRITON NARANJA $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.548 $ 1.546
Total Neto $ 19.923
Descuento $ 0
Cargos $ 1.245
IVA  19  % $ 4.022
TOTAL OC $ 25.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.