Orden de Compra. Nº
2626-1193-SE15
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ADQUISICION DE INSUMOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2626-1193-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-10-2015
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-6-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 1
Comuna
Putaendo
Impuesto
4021,9181
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
carmen rosa mendez donoso
Razón Social
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T.
3.250.100-1
Sucursal
carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202301
Agua
5
Unidad
VITAL GASIFICADA 500
VITAL GASIFICADA 500
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.185
$ 2.185
50202301
Agua
2
Unidad
CACHANTUN 500
CACHANTUN 500
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 806
$ 807
50202309
Bebida energética o deportiva
7
Unidad
GATORADE FRUTAS
GATORADE FRUTAS
$ 657,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.599
$ 4.599
48101915
Bandejas de servicio
3
Unidad
BANDEJA REDONDA
BANDEJA REDONDA
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.134
$ 1.134
14111705
Servilletas de papel
1
Unidad
SERVILLETAS ELITE
SERVILLETAS ELITE
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 437
$ 437
50202303
Jugos y néctar concentrados
2
Unidad
NECTAR WATTS
NECTAR WATTS
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.648
$ 1.647
50202311
Bebidas
3
Unidad
COCA COLA 3 LT DESECHABLES
COCA COLA 3 LT DESECHABLES
$ 1.212,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.636
$ 3.635
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad
VASOS DESECHABLES
VASOS DESECHABLES
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.261
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Unidad
GALLETAS MANTEQUILLAS
GALLETAS MANTEQUILLAS
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.670
$ 2.672
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Unidad
TRITON NARANJA
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.548
$ 1.546
Total Neto
$ 19.923
Descuento
$ 0
Cargos
$ 1.245
IVA
19
%
$ 4.022
TOTAL OC
$ 25.190
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.