Orden de Compra. Nº
2626-121-SE19
"
COMPRA DE INSUMOS PARA PARQUE MUNICIPAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2626-121-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-01-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE INSUMOS PARA PARQUE MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 1
Comuna
Putaendo
Impuesto
8680,8587
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
carmen rosa mendez donoso
Razón Social
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T.
3.250.100-1
Sucursal
carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica
1
Unidad
SODA CAUTICA
SODA CAUTICA
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.218
$ 1.218
27111909
Espátulas
1
Unidad
ESPATULA
ESPATULA
$ 2.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.084
$ 2.084
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
1
Unidad
BOLSA
BOLSA
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
46181504
Guantes protectores
10
Unidad
GUANTES
GUANTES
$ 2.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.460
$ 25.462
48101903
Vasos de servicio
100
Unidad
VASOS
VASOS
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.361
47131615
Escobillones
1
Unidad
ESCOBA
ESCOBA
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.025
$ 3.025
47131611
Palas para basura
1
Unidad
PALA
PALA
$ 7.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.042
$ 7.042
46182401
Ducha de esterilización
2
Unidad
DUCHA
DUCHA
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.672
$ 2.672
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
1
Unidad
TEFLON 1/2
TEFLON 1/2
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 202
$ 202
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
1
Unidad
TEFLON 3/4
TEFLON 3/4
$ 286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 286
$ 286
Total Neto
$ 45.689
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.681
TOTAL OC
$ 54.370
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.