Orden de Compra. Nº2626-121-SE19 "COMPRA DE INSUMOS PARA PARQUE MUNICIPAL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-121-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA PARQUE MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 8680,8587
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica1UnidadSODA CAUTICA SODA CAUTICA $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
27111909
Espátulas1UnidadESPATULA ESPATULA $ 2.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.084 $ 2.084
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo1UnidadBOLSA BOLSA $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
46181504
Guantes protectores10UnidadGUANTES GUANTES $ 2.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.460 $ 25.462
48101903
Vasos de servicio100UnidadVASOS VASOS $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.361
47131615
Escobillones1UnidadESCOBA ESCOBA $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025
47131611
Palas para basura1UnidadPALAPALA $ 7.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.042 $ 7.042
46182401
Ducha de esterilización2UnidadDUCHADUCHA $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadTEFLON 1/2TEFLON 1/2 $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202 $ 202
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadTEFLON 3/4 TEFLON 3/4 $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286 $ 286
Total Neto $ 45.689
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.681
TOTAL OC $ 54.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.