Orden de Compra. Nº2626-1213-SE19 "COMPRA DE MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-1213-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2628-20-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 9080,0772
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería Comercial
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Sucursal Librería Comercial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151622
Protectores dentales para los dedos8UnidadDEDOS DE GOMA 11-12-13-14-15 DEDOS DE GOMA 11-12-13-14-15 $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280 $ 1.277
44122104
Clips para papel5UnidadMAGIC CLIPS 13 MM. FULTONS MAGIC CLIPS 13 MM. FULTONS $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
14111530
Notas de papel autoadhesivo5UnidadBLISTER 4 NOTAS ADHESIVAS TORRE SOHO BLISTER 4 NOTAS ADHESIVAS TORRE SOHO $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
44122103
Corchetes5UnidadSACACORCHETES PALANCA FULTONS SACACORCHETES PALANCA FULTONS $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.639
31201512
Cinta Transparente10UnidadCINTA ADHESIVA 18X30MT MR TAPE CINTA ADHESIVA 18X30MT MR TAPE $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
43201810
DVD de sólo lectura5UnidadDVD -R 16X UNIDAD DVD -R 16X UNIDAD $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
60121107
Hojas de papel de acuarelas2UnidadCAJA 5 RESMA LASER OFICIO EQUALIT CAJA 5 RESMA LASER OFICIO EQUALIT $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.774 $ 32.773
Total Neto $ 47.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.080
TOTAL OC $ 56.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.