Orden de Compra. Nº2626-124-SE18 "COMPRA DE MATERIALES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-124-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 4860,0442
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASO DESECHABLESVASO DESECHABLES $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.361
50161510
Sacarina o sucralosa1UnidadENDULZANTE STEVIAENDULZANTE STEVIA $ 2.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.294 $ 2.294
50201706
Café1UnidadTE LIPTON 100TE LIPTON 100 $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
50161510
Sacarina o sucralosa1UnidadAZUCAR 1 KILO LANSAAZUCAR 1 KILO LANSA $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
14111703
Toallas de papel5UnidadELITE COCTELELITE COCTEL $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
50202304
Jugos y néctar envasados1UnidadNESCAFE 100 GRSNESCAFE 100 GRS $ 2.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.445 $ 2.445
50202304
Jugos y néctar envasados5UnidadCOCA COLA 3 LITROSCOCA COLA 3 LITROS $ 1.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.730 $ 5.730
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadGALLETAS MOROCHA GALLETAS MOROCHA $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.294 $ 1.294
50181905
Galletas dulces o pastelitos4UnidadGALLETAS TRITON NARANJAGALLETAS TRITON NARANJA $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.647
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadGALLETAS DONUTSGALLETAS DONUTS $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadGALLETAS OBLEA ALTEZAGALLETAS OBLEA ALTEZA $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480 $ 1.479
Total Neto $ 24.713
Descuento $ 0
Cargos $ 866
IVA  19  % $ 4.860
TOTAL OC $ 30.439


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.