Orden de Compra. Nº
2626-124-SE18
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COMPRA DE MATERIALES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2626-124-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-01-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 1
Comuna
Putaendo
Impuesto
4860,0442
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
carmen rosa mendez donoso
Razón Social
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T.
3.250.100-1
Sucursal
carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASO DESECHABLES
VASO DESECHABLES
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.361
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Unidad
ENDULZANTE STEVIA
ENDULZANTE STEVIA
$ 2.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.294
$ 2.294
50201706
Café
1
Unidad
TE LIPTON 100
TE LIPTON 100
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Unidad
AZUCAR 1 KILO LANSA
AZUCAR 1 KILO LANSA
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
14111703
Toallas de papel
5
Unidad
ELITE COCTEL
ELITE COCTEL
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.345
$ 1.345
50202304
Jugos y néctar envasados
1
Unidad
NESCAFE 100 GRS
NESCAFE 100 GRS
$ 2.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.445
$ 2.445
50202304
Jugos y néctar envasados
5
Unidad
COCA COLA 3 LITROS
COCA COLA 3 LITROS
$ 1.146,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.730
$ 5.730
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad
GALLETAS MOROCHA
GALLETAS MOROCHA
$ 647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.294
$ 1.294
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Unidad
GALLETAS TRITON NARANJA
GALLETAS TRITON NARANJA
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.648
$ 1.647
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad
GALLETAS DONUTS
GALLETAS DONUTS
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad
GALLETAS OBLEA ALTEZA
GALLETAS OBLEA ALTEZA
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.480
$ 1.479
Total Neto
$ 24.713
Descuento
$ 0
Cargos
$ 866
IVA
19
%
$ 4.860
TOTAL OC
$ 30.439
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.