Orden de Compra. Nº2626-1247-SE18 "COMPRA DE INSUMOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-1247-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 6113,44
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos20Unidad no definidaGALLETAS VARIEDAD GALLETAS VARIEDAD $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
52152006
Bandejas o fuentes domésticas5Unidad no definidaBANDEJA REDONDA BANDEJA REDONDA $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.065 $ 3.065
50202310
Agua mineral10Unidad no definidaVITAL 1.6 LVITAL 1.6 L $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.710 $ 5.710
50161510
Sacarina o sucralosa1Unidad no definidaDAYLI GOTAS DAYLI GOTAS $ 2.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.868 $ 2.868
50201706
Café1Unidad no definidaNESCAFE 100 GR NESCAFE 100 GR $ 2.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.435 $ 2.435
52151705
Portas cubiertos o cucharas30Unidad no definidaCUCHARAS PLASTICASCUCHARAS PLASTICAS $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020
52152102
Vasos para beber domésticos35Unidad no definidaVASO DE PLUMAVIC VASO DE PLUMAVIC $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
50201707
Sustitutos de Café1Unidad no definidaTE SUPREMO PREMIUN TE SUPREMO PREMIUN $ 1.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.876 $ 1.876
52152102
Vasos para beber domésticos50Unidad no definidaVASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1Unidad no definidaAZUCAR IANSA AZUCAR IANSA $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
Total Neto $ 32.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.113
TOTAL OC $ 38.289


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.