Orden de Compra. Nº
2626-1247-SE18
"
COMPRA DE INSUMOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2626-1247-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE INSUMOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 1
Comuna
Putaendo
Impuesto
6113,44
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
carmen rosa mendez donoso
Razón Social
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T.
3.250.100-1
Sucursal
carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad no definida
GALLETAS VARIEDAD
GALLETAS VARIEDAD
$ 560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.200
$ 11.200
52152006
Bandejas o fuentes domésticas
5
Unidad no definida
BANDEJA REDONDA
BANDEJA REDONDA
$ 613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.065
$ 3.065
50202310
Agua mineral
10
Unidad no definida
VITAL 1.6 L
VITAL 1.6 L
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.710
$ 5.710
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Unidad no definida
DAYLI GOTAS
DAYLI GOTAS
$ 2.868,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.868
$ 2.868
50201706
Café
1
Unidad no definida
NESCAFE 100 GR
NESCAFE 100 GR
$ 2.435,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.435
$ 2.435
52151705
Portas cubiertos o cucharas
30
Unidad no definida
CUCHARAS PLASTICAS
CUCHARAS PLASTICAS
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.020
$ 1.020
52152102
Vasos para beber domésticos
35
Unidad no definida
VASO DE PLUMAVIC
VASO DE PLUMAVIC
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470
$ 1.470
50201707
Sustitutos de Café
1
Unidad no definida
TE SUPREMO PREMIUN
TE SUPREMO PREMIUN
$ 1.876,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.876
$ 1.876
52152102
Vasos para beber domésticos
50
Unidad no definida
VASOS DESECHABLES
VASOS DESECHABLES
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Unidad no definida
AZUCAR IANSA
AZUCAR IANSA
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
Total Neto
$ 32.176
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.113
TOTAL OC
$ 38.289
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.