Orden de Compra. Nº
2626-1312-SE19
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COMPRA DE MATERIALES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2626-1312-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-09-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2628-20-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 1
Comuna
Putaendo
Impuesto
15966,3726
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Librería Comercial
Razón Social
LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T.
77.531.350-1
Sucursal
Librería Comercial
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
4
Unidad
PLUMON PIZARRA AZUL TRATTO MEMO PAX
PLUMON PIZARRA AZUL TRATTO MEMO PAX
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.185
44121701
Lápiz pasta
8
Unidad
LAPIZ SUPER GEL 0.7 NEGRO PILOT
LAPIZ SUPER GEL 0.7 NEGRO PILOT
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.656
$ 6.655
14111530
Notas de papel autoadhesivo
8
Unidad
NOTA ADHESIVA 75X75 ROSADA STUDMARK
NOTA ADHESIVA 75X75 ROSADA STUDMARK
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.656
$ 6.655
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad
NOTA ADHESIVA 75X75 ROSADA STUDMARK
NOTA ADHESIVA 75X75 ROSADA STUDMARK
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.496
$ 1.496
14111610
Cartulina
10
Unidad
PAPEL BOND ACONCAGUA 80 G. EDIPAC
PAPEL BOND ACONCAGUA 80 G. EDIPAC
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
44122103
Corchetes
20
Unidad
PLIEGO CARTULINA 55X77 COLOR/BLCO DICOMER
PLIEGO CARTULINA 55X77 COLOR/BLCO DICOMER
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
44122103
Corchetes
1
Unidad
SACACORCHETES PALANCA FULTONS
SACACORCHETES PALANCA FULTONS
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 328
$ 328
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Unidad
CORCHETERA METALICA B-4 NEGRA TORRE
CORCHETERA METALICA B-4 NEGRA TORRE
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.874
$ 5.874
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
4
Unidad
CUAD.BOOK HELLO KITTY 7MM 150H TORRE
CUAD.BOOK HELLO KITTY 7MM 150H TORRE
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.060
$ 11.059
14111511
Papel de escribir
2
Unidad
RESMA FOTOCOPIA LASER CARTA EQUALIT
RESMA FOTOCOPIA LASER CARTA EQUALIT
$ 3.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.202
$ 6.202
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad
SOBRE OFICIO HORIZ.C/BROCHE 283 STUDMARK
SOBRE OFICIO HORIZ.C/BROCHE 283 STUDMARK
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.597
44121701
Lápiz pasta
2
Unidad
CAJA 50 LAPIZ AZUL CRISTAL BIC
CAJA 50 LAPIZ AZUL CRISTAL BIC
$ 7.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.436
$ 14.437
14111511
Papel de escribir
2
Unidad
RESMA FOTOCOPIA LASER OFICIO EQUALIT
RESMA FOTOCOPIA LASER OFICIO EQUALIT
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.706
$ 6.706
43201801
Unidades de discos flexibles
1
Unidad
PENDRIVE MORADO 32GB USB MAXELL
PENDRIVE MORADO 32GB USB MAXELL
$ 7.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.059
$ 7.059
Total Neto
$ 84.034
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.966
TOTAL OC
$ 100.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.