Orden de Compra. Nº2626-1417-SE18 "COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-1417-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-001 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 37728,7218
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento13UnidadCEMENTO CEMENTO $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.141 $ 37.141
31231313
Tubería de plástico24UnidadTUVO PVC 110 MM TUVO PVC 110 MM $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.272 $ 31.272
31163301
Plancha de relleno4UnidadPLANCHA ARAUCO 9.5 MM 1.22 X 2.44 PLANCHA ARAUCO 9.5 MM 1.22 X 2.44 $ 9.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.252 $ 38.252
11101712
Aleación ferrosa14UnidadFIERRO ETRIADO FIERRO ETRIADO $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.056 $ 35.051
40142604
Codos de tubo3UnidadCODO PVC 110 MM CODO PVC 110 MM $ 1.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.713 $ 4.713
24101634
Sacos de cadena4UnidadCADENA CONSTRS 15 X 20 8 MM CADENA CONSTRS 15 X 20 8 MM $ 9.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.444 $ 37.445
11162111
Malla1UnidadMALLA ASMAS 150 X 150 2.6 MALLA ASMAS 150 X 150 2.6 $ 14.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.697 $ 14.697
Total Neto $ 198.572
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.729
TOTAL OC $ 236.301


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.