Orden de Compra. Nº2626-1491-SE19 "COMPRA DE INSUMOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-1491-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-25-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 5099,5848
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101915
Bandejas de servicio6Unidad no definidaBANDEJA REDONDA BANDEJA REDONDA $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.930 $ 3.933
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidad no definidaGALLETAS VARIEDAD GALLETAS VARIEDAD $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
52152102
Vasos para beber domésticos50Unidad no definidaVASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681
50202311
Bebidas2Unidad no definidaSPRITE 3 LT SPRITE 3 LT $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380
50202311
Bebidas2Unidad no definidaCOCA COLA ZERO COCA COLA ZERO $ 1.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.636 $ 2.636
50202310
Agua mineral3Unidad no definidaVITAL 1.6 LTVITAL 1.6 LT $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765
50202304
Jugos y néctar envasados6Unidad no definidaNECTAR WATTS NECTAR WATTS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.546
Total Neto $ 26.258
Descuento $ 0
Cargos $ 582
IVA  19  % $ 5.100
TOTAL OC $ 31.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.