Orden de Compra. Nº
2626-1492-SE18
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COMPRA DE INSUMOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2626-1492-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE INSUMOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-08 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 1
Comuna
Putaendo
Impuesto
3601,9725
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
carmen rosa mendez donoso
Razón Social
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T.
3.250.100-1
Sucursal
carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados
2
Unidad no definida
NECTAR SOPROLE
NECTAR SOPROLE
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
52152102
Vasos para beber domésticos
50
Unidad no definida
VASOS DESECHABLES
VASOS DESECHABLES
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.681
50202310
Agua mineral
3
Unidad no definida
VITAL 1.6 LITROS
VITAL 1.6 LITROS
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.713
$ 1.714
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Unidad no definida
AZUCAR
AZUCAR
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
50202303
Jugos y néctar concentrados
2
Unidad no definida
NECTAR DE NARANJA
NECTAR DE NARANJA
$ 857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.714
$ 1.714
50201706
Café
1
Unidad no definida
NESCAFE
NESCAFE
$ 3.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.555
$ 3.555
50201710
Té de hierbas
1
Unidad no definida
TE LIPTON
TE LIPTON
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
48101915
Bandejas de servicio
8
Unidad no definida
BANDEJAS DE CARTÓN
BANDEJAS DE CARTÓN
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.296
$ 3.294
52121602
Servilletas
3
Unidad no definida
SERVILLETAS ELITE
SERVILLETAS ELITE
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.311
$ 1.311
Total Neto
$ 18.958
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.602
TOTAL OC
$ 22.560
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.