Orden de Compra. Nº2626-1492-SE18 "COMPRA DE INSUMOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-1492-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-08 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 3601,9725
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados2Unidad no definidaNECTAR SOPROLE NECTAR SOPROLE $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
52152102
Vasos para beber domésticos50Unidad no definidaVASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681
50202310
Agua mineral3Unidad no definidaVITAL 1.6 LITROS VITAL 1.6 LITROS $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.713 $ 1.714
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1Unidad no definidaAZUCAR AZUCAR $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
50202303
Jugos y néctar concentrados2Unidad no definidaNECTAR DE NARANJA NECTAR DE NARANJA $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.714 $ 1.714
50201706
Café1Unidad no definidaNESCAFE NESCAFE $ 3.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.555 $ 3.555
50201710
Té de hierbas1Unidad no definidaTE LIPTON TE LIPTON $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
48101915
Bandejas de servicio8Unidad no definidaBANDEJAS DE CARTÓN BANDEJAS DE CARTÓN $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.296 $ 3.294
52121602
Servilletas3Unidad no definidaSERVILLETAS ELITE SERVILLETAS ELITE $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.311 $ 1.311
Total Neto $ 18.958
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.602
TOTAL OC $ 22.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.