Orden de Compra. Nº
2626-1514-SE18
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COMPRA DE INSUMOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2626-1514-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE INSUMOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 1
Comuna
Putaendo
Impuesto
6469,5741
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
carmen rosa mendez donoso
Razón Social
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T.
3.250.100-1
Sucursal
carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
4
Unidad
AGUA MINERAL
AGUA MINERAL
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.284
$ 2.286
50201706
Café
2
Unidad
CAFE
CAFE
$ 3.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.110
$ 7.109
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad
BOLSITAS DE TE
BOLSITAS DE TE
$ 3.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.294
$ 3.294
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Unidad
AZÚCAR
AZÚCAR
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
50202310
Agua mineral
6
Unidad
AGUA ALOE VERA
AGUA ALOE VERA
$ 1.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.772
$ 8.773
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad
GALLETAS KUKY
GALLETAS KUKY
$ 521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.042
$ 1.042
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad
GALLETAS ALTEZA
GALLETAS ALTEZA
$ 765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.530
$ 1.529
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
GALLETAS SURTIDAS
GALLETAS SURTIDAS
$ 555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.550
$ 5.546
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad
GALLETAS MOROCHAS
GALLETAS MOROCHAS
$ 647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.294
$ 1.294
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad
GALLETAS TRITON
GALLETAS TRITON
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 890
$ 891
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad
GALLETAS CRIOLLITAS
GALLETAS CRIOLLITAS
$ 807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.614
$ 1.613
Total Neto
$ 34.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.470
TOTAL OC
$ 40.520
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.