Orden de Compra. Nº2626-1514-SE18 "COMPRA DE INSUMOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-1514-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 6469,5741
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral4UnidadAGUA MINERAL AGUA MINERAL $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.284 $ 2.286
50201706
Café2UnidadCAFECAFE $ 3.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.110 $ 7.109
50201713
Bolsitas de te1UnidadBOLSITAS DE TEBOLSITAS DE TE $ 3.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.294 $ 3.294
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1UnidadAZÚCAR AZÚCAR $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
50202310
Agua mineral6UnidadAGUA ALOE VERA AGUA ALOE VERA $ 1.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.772 $ 8.773
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadGALLETAS KUKY GALLETAS KUKY $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.042 $ 1.042
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadGALLETAS ALTEZAGALLETAS ALTEZA $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530 $ 1.529
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadGALLETAS SURTIDAS GALLETAS SURTIDAS $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.546
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadGALLETAS MOROCHAS GALLETAS MOROCHAS $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.294 $ 1.294
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadGALLETAS TRITON GALLETAS TRITON $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 891
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadGALLETAS CRIOLLITAS GALLETAS CRIOLLITAS $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.614 $ 1.613
Total Neto $ 34.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.470
TOTAL OC $ 40.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.