Orden de Compra. Nº2626-152-SE21 "INSUMOS PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-152-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-6-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-61 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 3897,3864
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
Líquido corrector1UnidadCORRECTORCORRECTOR $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
47131603
Esponjas1UnidadESPONJAESPONJA $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647 $ 647
14111506
Papel para impresora del ordenador3UnidadRESMA CARTARESMA CARTA $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.705 $ 9.706
14111509
Artículos de papelería2UnidadRESMA OFICIORESMA OFICIO $ 3.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.806 $ 6.807
31201512
Cinta Transparente5UnidadSCORCHSCORCH $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
44122106
Chinches y tachuelas2UnidadCHINCHESCHINCHES $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774 $ 773
44121707
Lápices de colores3UnidadDESTACADORDESTACADOR $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984 $ 983
Total Neto $ 20.513
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.897
TOTAL OC $ 24.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.