Orden de Compra. Nº2626-155-SE22 "MATERIALES PARA MANTENCION DE PARQUES AREAS VERDES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-155-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION DE PARQUES AREAS VERDES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-26-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 39369,9
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MORES CONSTRUCCIONES
Razón Social MORES-CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 77.226.142-K
Sucursal MORES CONSTRUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181514
Tapas de estanque2UnidadFLAPER DE ESTANQUEFLAPER DE ESTANQUE $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560
30181514
Tapas de estanque1UnidadBOTON ESTANQUE BAÑO TAPA SUPERIORBOTON ESTANQUE BAÑO TAPA SUPERIOR $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
39111521
Plafones1UnidadFAROL EXTERIORFAROL EXTERIOR $ 15.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.180 $ 15.180
31231313
Tubería de plástico2UnidadFITTING ESTANQUE DE AGUAFITTING ESTANQUE DE AGUA $ 14.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.776 $ 28.776
40141702
Grifos2UnidadLLAVES DE LAVAMANOS CON FLEXIBLELLAVES DE LAVAMANOS CON FLEXIBLE $ 17.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.736 $ 35.736
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadTEFLON 3/4TEFLON 3/4 $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720
11101716
Estaño3UnidadESTAÑO Y PASTA DE SOLDARESTAÑO Y PASTA DE SOLDAR $ 5.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.450 $ 15.450
31191501
Papeles de lija5UnidadPLIEGO DE LIJA PARA FIERROPLIEGO DE LIJA PARA FIERRO $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
40141702
Grifos1UnidadMONOMANDOMONOMANDO $ 24.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.340 $ 24.340
40142108
Tubería de bronce10UnidadTERMINALES HI 3/4 BRONCETERMINALES HI 3/4 BRONCE $ 2.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
40142108
Tubería de bronce1UnidadTUBERIA 3/4 COBRETUBERIA 3/4 COBRE $ 28.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200
31231313
Tubería de plástico1UnidadTERMINAL HE 3/4 PVCTERMINAL HE 3/4 PVC $ 2.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.548 $ 2.548
31231313
Tubería de plástico9UnidadTERMINALES HE 3/4 PVCTERMINALES HE 3/4 PVC $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240
15111505
Butano2UnidadCARTUCHOS GAS BUTANOCARTUCHOS GAS BUTANO $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadTARRO DE VINILITTARRO DE VINILIT $ 4.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.360 $ 4.360
Total Neto $ 207.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.370
TOTAL OC $ 246.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.