Orden de Compra. Nº2626-1597-SE19 "COMPRA DE INSUMOS PROGRAMA OPD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-1597-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PROGRAMA OPD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-25-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 10346,2163
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina36Unidad no definidaPLIEGO DE CARTULINA PLIEGO DE CARTULINA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.051
50171551
Sal de cocina o de mesa1Unidad no definidaSAL PACIFICO SAL PACIFICO $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244 $ 244
25111903
Velas25Unidad no definidaVELAS LUMINOSAS VELAS LUMINOSAS $ 1.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.150 $ 32.143
11151702
Hilo de algodón1Unidad no definidaOVILLO DE HILO DE ALGODÓN OVILLO DE HILO DE ALGODÓN $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 689 $ 689
31211507
Pinturas en aerosol1Unidad no definidaSPRAY GRISSPRAY GRIS $ 2.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.134 $ 2.134
31211507
Pinturas en aerosol1Unidad no definidaSPRAY NEGROSPRAY NEGRO $ 2.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.118 $ 2.118
24101715
Cinta transportadora2Unidad no definidaCINTA DOBLE FAZ CINTA DOBLE FAZ $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 8.050
27112116
Pinzas de cerco10Unidad no definidaPINZAS DE ROPA PINZAS DE ROPA $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.025
Total Neto $ 54.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.346
TOTAL OC $ 64.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.