Orden de Compra. Nº
2626-1752-SE19
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COMPRA DE INSUMOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2626-1752-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE INSUMOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-25-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 1
Comuna
Putaendo
Impuesto
19971,3769
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
carmen rosa mendez donoso
Razón Social
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T.
3.250.100-1
Sucursal
carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60124102
Productos de artesanía multicultural
10
Unidad
BOLSAS PALOS DE HELADO
BOLSAS PALOS DE HELADO
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
50202304
Jugos y néctar envasados
25
Unidad
JUGO NECTAR
JUGO NECTAR
$ 908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.700
$ 22.689
50181905
Galletas dulces o pastelitos
37
Unidad
GALLETAS VARIADAS
GALLETAS VARIADAS
$ 478,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.686
$ 17.680
60124102
Productos de artesanía multicultural
10
Unidad
BOLSA DE PALOS DE MAQUETA
BOLSA DE PALOS DE MAQUETA
$ 639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.390
$ 6.387
50202310
Agua mineral
17
Unidad
AGUA MINERAL
AGUA MINERAL
$ 645,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.965
$ 10.965
50201706
Café
6
Unidad
CAFÉ
CAFÉ
$ 3.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.330
$ 21.330
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos
10
Unidad
BROCHETAS
BROCHETAS
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.870
$ 3.870
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
5
Unidad
AZÚCAR DORADA
AZÚCAR DORADA
$ 933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.665
$ 4.665
50201710
Té de hierbas
9
Unidad
TÉ HIERBAS VARIADO
TÉ HIERBAS VARIADO
$ 1.603,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.427
$ 14.427
Total Neto
$ 104.533
Descuento
$ 0
Cargos
$ 580
IVA
19
%
$ 19.971
TOTAL OC
$ 125.084
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.