Orden de Compra. Nº2626-1752-SE19 "COMPRA DE INSUMOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-1752-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-25-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 19971,3769
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60124102
Productos de artesanía multicultural10UnidadBOLSAS PALOS DE HELADOBOLSAS PALOS DE HELADO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
50202304
Jugos y néctar envasados25UnidadJUGO NECTARJUGO NECTAR $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.700 $ 22.689
50181905
Galletas dulces o pastelitos37UnidadGALLETAS VARIADAS GALLETAS VARIADAS $ 478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.686 $ 17.680
60124102
Productos de artesanía multicultural10UnidadBOLSA DE PALOS DE MAQUETABOLSA DE PALOS DE MAQUETA $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.390 $ 6.387
50202310
Agua mineral17UnidadAGUA MINERALAGUA MINERAL $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.965 $ 10.965
50201706
Café6UnidadCAFÉCAFÉ $ 3.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.330 $ 21.330
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos10UnidadBROCHETASBROCHETAS $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.870
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos5UnidadAZÚCAR DORADAAZÚCAR DORADA $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.665 $ 4.665
50201710
Té de hierbas9UnidadTÉ HIERBAS VARIADOTÉ HIERBAS VARIADO $ 1.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.427 $ 14.427
Total Neto $ 104.533
Descuento $ 0
Cargos $ 580
IVA  19  % $ 19.971
TOTAL OC $ 125.084


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.