Orden de Compra. Nº
2626-190-SE21
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MATERIALES PARA PARQUE CEMENTERIO DE CARRETAS.-
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2626-190-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-02-2021
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA PARQUE CEMENTERIO DE CARRETAS.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-6-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 1
Comuna
Putaendo
Impuesto
28018,1334
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
carmen rosa mendez donoso
Razón Social
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T.
3.250.100-1
Sucursal
carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30103205
Enrejado de hierro
5
Unidad
FIERRO LISO 12 MM
FIERRO LISO 12 MM
$ 5.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.185
$ 27.185
30102220
Placa de níquel
5
Unidad
PLETINA 32*5 MM
PLETINA 32*5 MM
$ 9.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.505
$ 45.504
31211906
Rodillos de pintar
4
Unidad
RODILLO 9 CM
RODILLO 9 CM
$ 1.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.612
$ 5.613
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLO 18 CM
RODILLO 18 CM
$ 1.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.386
$ 2.387
11101502
Esmeril
2
Unidad
ESMERIL
ESMERIL
$ 4.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.882
$ 9.882
73181902
Servicios de soldadura al arco en atmósfera de gas
1
Unidad
ELECTRODO 7018-RH 1/8
ELECTRODO 7018-RH 1/8
$ 5.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.933
$ 5.933
73181902
Servicios de soldadura al arco en atmósfera de gas
2
Unidad
ELECTRODO 7018-RH 3/32
ELECTRODO 7018-RH 3/32
$ 5.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.420
$ 10.420
47121701
Bolsas de basura
4
Unidad
BOLSA BASURA 110x120
BOLSA BASURA 110x120
$ 5.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.800
$ 23.800
11111501
Tierra
1
Unidad
TIERRA COLOR ROJO 1/2 KG
TIERRA COLOR ROJO 1/2 KG
$ 773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 773
$ 773
31161906
Muelles de disco
2
Unidad
DISCO DIAMANTE 4.1/2 LISO
DISCO DIAMANTE 4.1/2 LISO
$ 3.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.026
$ 7.025
31161906
Muelles de disco
1
Unidad
DISCO PIEDRA 7
DISCO PIEDRA 7
$ 1.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.916
$ 1.916
31161906
Muelles de disco
4
Unidad
DISCO METAL 4.1/2
DISCO METAL 4.1/2
$ 899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.596
$ 3.597
31211604
Diluyentes para pinturas
3
Unidad
AGUARRÁS
AGUARRÁS
$ 1.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.429
$ 3.429
Total Neto
$ 147.464
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.018
TOTAL OC
$ 175.482
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.