Orden de Compra. Nº2626-190-SE21 "MATERIALES PARA PARQUE CEMENTERIO DE CARRETAS.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-190-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PARQUE CEMENTERIO DE CARRETAS.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-6-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 28018,1334
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103205
Enrejado de hierro5UnidadFIERRO LISO 12 MMFIERRO LISO 12 MM $ 5.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.185 $ 27.185
30102220
Placa de níquel5UnidadPLETINA 32*5 MMPLETINA 32*5 MM $ 9.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.505 $ 45.504
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO 9 CMRODILLO 9 CM $ 1.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.612 $ 5.613
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO 18 CMRODILLO 18 CM $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.386 $ 2.387
11101502
Esmeril2UnidadESMERILESMERIL $ 4.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.882 $ 9.882
73181902
Servicios de soldadura al arco en atmósfera de gas1UnidadELECTRODO 7018-RH 1/8ELECTRODO 7018-RH 1/8 $ 5.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.933 $ 5.933
73181902
Servicios de soldadura al arco en atmósfera de gas2UnidadELECTRODO 7018-RH 3/32ELECTRODO 7018-RH 3/32 $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.420 $ 10.420
47121701
Bolsas de basura4UnidadBOLSA BASURA 110x120BOLSA BASURA 110x120 $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
11111501
Tierra1UnidadTIERRA COLOR ROJO 1/2 KGTIERRA COLOR ROJO 1/2 KG $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773 $ 773
31161906
Muelles de disco2UnidadDISCO DIAMANTE 4.1/2 LISODISCO DIAMANTE 4.1/2 LISO $ 3.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.026 $ 7.025
31161906
Muelles de disco1UnidadDISCO PIEDRA 7DISCO PIEDRA 7 $ 1.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.916 $ 1.916
31161906
Muelles de disco4UnidadDISCO METAL 4.1/2DISCO METAL 4.1/2 $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.596 $ 3.597
31211604
Diluyentes para pinturas3UnidadAGUARRÁSAGUARRÁS $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.429 $ 3.429
Total Neto $ 147.464
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.018
TOTAL OC $ 175.482


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.