Orden de Compra. Nº
2626-191-SE18
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COMPRA DE MATERIALES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2626-191-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-02-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 1
Comuna
Putaendo
Impuesto
6388,9457
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
carmen rosa mendez donoso
Razón Social
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T.
3.250.100-1
Sucursal
carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73151501
Servicios de cadena de montaje
5
Unidad
FLAPER C/CADENA P/SILENC
FLAPER C/CADENA P/SILENC
$ 958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.790
$ 4.790
11101712
Aleación ferrosa
5
Unidad
MANILLA P/EST. SILENC. PLÁSTICA
MANILLA P/EST. SILENC. PLÁSTICA
$ 941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.705
$ 4.706
27112111
Alicates de lagartos
1
Unidad
ALICATE PI COLORO 10 STANEY 84110
ALICATE PI COLORO 10 STANEY 84110
$ 10.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.882
$ 10.882
31211910
Mitones
1
Unidad
GUANTE CABRETILLA BLANCO
GUANTE CABRETILLA BLANCO
$ 1.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.966
$ 1.966
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad
CIF CREMA
CIF CREMA
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.614
$ 3.613
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic
2
Unidad
GUANTE ASEO
GUANTE ASEO
$ 1.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.588
$ 2.588
12191501
Solventes aromáticos
1
Unidad
RAID DESINFECTANTE
RAID DESINFECTANTE
$ 2.265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.265
$ 2.265
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada
5
Unidad
MANGUERA JARDÍN 1/2 GALÁCTICA
MANGUERA JARDÍN 1/2 GALÁCTICA
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
40142121
Carretes de manguera
1
Unidad
UNION LLAVE JARDIN 1/2 BRONCE
UNION LLAVE JARDIN 1/2 BRONCE
$ 899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 899
$ 899
27112103
Abrazaderas
1
Unidad
ABRAZADERA CREMALL. 1/2 - 3/4 REFORZ
ABRAZADERA CREMALL. 1/2 - 3/4 REFORZ
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 235
$ 235
Total Neto
$ 33.626
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.389
TOTAL OC
$ 40.015
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.