Orden de Compra. Nº2626-191-SE18 "COMPRA DE MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-191-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 6388,9457
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73151501
Servicios de cadena de montaje5UnidadFLAPER C/CADENA P/SILENCFLAPER C/CADENA P/SILENC $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790
11101712
Aleación ferrosa5UnidadMANILLA P/EST. SILENC. PLÁSTICA MANILLA P/EST. SILENC. PLÁSTICA $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.705 $ 4.706
27112111
Alicates de lagartos1UnidadALICATE PI COLORO 10 STANEY 84110 ALICATE PI COLORO 10 STANEY 84110 $ 10.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.882 $ 10.882
31211910
Mitones1UnidadGUANTE CABRETILLA BLANCO GUANTE CABRETILLA BLANCO $ 1.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.966 $ 1.966
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadCIF CREMACIF CREMA $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.614 $ 3.613
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic2UnidadGUANTE ASEOGUANTE ASEO $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.588 $ 2.588
12191501
Solventes aromáticos1UnidadRAID DESINFECTANTE RAID DESINFECTANTE $ 2.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.265 $ 2.265
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada5UnidadMANGUERA JARDÍN 1/2 GALÁCTICAMANGUERA JARDÍN 1/2 GALÁCTICA $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
40142121
Carretes de manguera1UnidadUNION LLAVE JARDIN 1/2 BRONCE UNION LLAVE JARDIN 1/2 BRONCE $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 899 $ 899
27112103
Abrazaderas1UnidadABRAZADERA CREMALL. 1/2 - 3/4 REFORZABRAZADERA CREMALL. 1/2 - 3/4 REFORZ $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235 $ 235
Total Neto $ 33.626
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.389
TOTAL OC $ 40.015


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.