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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2626-22-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-01-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2626-41-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
OFICINA DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
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R.U.T. |
69.050.700-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ARTURO PRAT 1 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
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R.U.T. |
69.050.700-5 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 1 |
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Comuna |
Putaendo
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Impuesto |
17755,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AGRASAN |
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Razón Social |
SANTELICES Y CIA LTDA
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R.U.T. |
85.240.500-7 |
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Sucursal |
AGRASAN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11101712
| Aleación ferrosa | 10 | Unidad | FIERRO RED. HORMIGON 10 MM A-44 | FIERRO RED. HORMIGON 10 MM A-44 |
$ 1.992,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.920
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$ 19.920
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31231313
| Tubería de plástico | 4 | Unidad | TUBO PVC SANITARIO 110 MM | TUBO PVC SANITARIO 110 MM |
$ 6.740,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.960
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$ 26.960
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30111601
| Cemento | 10 | Unidad | CEMENTO POLPAICO | CEMENTO POLPAICO |
$ 4.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.010
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$ 41.010
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40142604
| Codos de tubo | 2 | Unidad | CODO PVC SANI. 87X110 MM | CODO PVC SANI. 87X110 MM |
$ 1.612,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.224
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$ 3.224
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60105704
| Barras de pegamento libres de ácido | 1 | Unidad | VINILIT HUMEDAD TARRO SEC. LENTO 240 CC | VINILIT HUMEDAD TARRO SEC. LENTO 240 CC |
$ 2.336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.336
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$ 2.336
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Total Neto
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$ 93.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.756
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$ 111.206
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.