|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2626-22-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PARA ADQUISICIONES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2626-29-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
OFICINA DE ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
|
|
R.U.T. |
69.050.700-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ARTURO PRAT 1 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
|
|
R.U.T. |
69.050.700-5 |
|
Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 1 |
|
Comuna |
Putaendo
|
|
Impuesto |
3190,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 1 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Bazar y Confitería Maggi |
|
Razón Social |
NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
|
|
R.U.T. |
13.751.266-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Bazar y Confitería Maggi |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43202005
| Dispositivos de almacenamiento de memoria flash | 2 | Unidad no definida | PENDRIVE DE 65 GB | PENDRIVE DE 65 GB |
$ 8.395,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.790
|
$ 16.790
|
|
|
Total Neto
|
$ 16.790
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.190
|
|
$ 19.980
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.