Orden de Compra. Nº2626-248-SE26 "INSUMOS ALCADIA REUNIONES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-248-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALCADIA REUNIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.12.999.001 del sistema CASHCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación SAN MARTIN 733
Comuna Putaendo
Impuesto 12385,34
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 733
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bazar y Confitería Maggi
Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
R.U.T. 13.751.266-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1Unidad no definida CAFE LIOFILIZADO FRASCO VIDRIO 200 GRS $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
50202310
Agua mineral12Unidad AGUA SABORIZADA 500 CC VARIEDAD SABORES $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.104 $ 13.104
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidad PAQUETES DE GALLETAS DULCES VARIEDAD $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
50202310
Agua mineral24Unidad 12 AGUA MINERAL SIN GAS 500 CC 12 AGUA MINERAL CON GAS 500 CC $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.112 $ 14.112
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad ENDULZANTE ESTEVIA 270 CC $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.773 $ 3.773
50201710
Té de hierbas1Unidad TE NEGRO CEYLAN PREMIUN 100 BOLSAS $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
50201711
Té instantáneo1Unidad TE DE HIERBAS 100 BOLSAS $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.639 $ 6.639
Total Neto $ 65.186
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.385
TOTAL OC $ 77.571


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.