Orden de Compra. Nº2626-250-SE16 "ADQUISICION DE INSUMOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-250-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-02-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-6-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 26662,333205
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221101
Granos de Cereales1CajaCAJA CEREAL MANZANACAJA CEREAL MANZANA $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.294 $ 1.294
50202311
Bebidas2UnidadCANA DRY 3 LTSCANA DRY 3 LTS $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.319
50202303
Jugos y néctar concentrados8UnidadNECTAR WATTS NECTAR WATTS $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.592 $ 6.588
50101538
Verduras frescas5UnidadPALMITOS RODAJA PALMITOS RODAJA $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.739
50202310
Agua mineral12UnidadCACHANTUN S/GCACHANTUN S/G $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.836 $ 4.840
42295202
Sierras quirúrgicas o taladros, impulsores de clav10UnidadPILAS DURACELL AAAPILAS DURACELL AAA $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
24111503
Bolsas de plástico20UnidadBOLSAS 50 X 70BOLSAS 50 X 70 $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.580 $ 10.588
50101634
Fruta fresca5UnidadPEPINOS DILL.-PEPINOS DILL.- $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
50181905
Galletas dulces o pastelitos6UnidadGALLETA RIGOCHOCGALLETA RIGOCHOC $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.882 $ 3.882
50202310
Agua mineral10UnidadAGUA BENEDICTINOAGUA BENEDICTINO $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.710 $ 4.706
50202309
Bebida energética o deportiva10UnidadBEBIDA POWERBEBIDA POWER $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.059
50202311
Bebidas12UnidadFANTA 3 LITROSFANTA 3 LITROS $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.740 $ 16.739
50202310
Agua mineral36UnidadVITAL S/GAS 500 CCVITAL S/GAS 500 CC $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.732 $ 15.731
24111503
Bolsas de plástico10UnidadBOLSA BASURA 80X120BOLSA BASURA 80X120 $ 2.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.540 $ 24.538
50101634
Fruta fresca5UnidadPASAS SULTANINASPASAS SULTANINAS $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.855 $ 2.857
50202310
Agua mineral3UnidadVITAL 1.6VITAL 1.6 $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.713 $ 1.714
24121803
Latas de bebida22UnidadBEBIDA RED BULL BEBIDA RED BULL $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.176 $ 22.185
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadGALLETA KUKY GALLETA KUKY $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.355 $ 2.353
Total Neto $ 139.033
Descuento $ 0
Cargos $ 1.295
IVA  19  % $ 26.662
TOTAL OC $ 166.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.