Orden de Compra. Nº2626-281-SE17 "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-281-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2628-33-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 17342,6699
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería Comercial
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Sucursal Librería Comercial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina39UnidadPLIEGOS DE GOMA EVAPLIEGOS DE GOMA EVA $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.792 $ 12.781
60123001
Figuras de goma Eva6UnidadGOMA EVA GLITER GOMA EVA GLITER $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992
11121801
Cáñamo7UnidadCAÑAMO COLOR 10 MTSCAÑAMO COLOR 10 MTS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.472 $ 3.471
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional8UnidadTEMPERA NEGRA 250MLTEMPERA NEGRA 250ML $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.016 $ 10.017
14121503
Cartulina10UnidadCARTÓN PIEDRA CARTÓN PIEDRA $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.798
11151510
Fibras vegetales6UnidadPITILLA BLANCA PITILLA BLANCA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277
11151502
Fibras de nilon4UnidadCORDEL DE PAPEL CORDEL DE PAPEL $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
60121236
Pinceles10UnidadPINCEL N°16PINCEL N°16 $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
44121618
Tijeras2UnidadTIJERA CORTE 13CMTIJERA CORTE 13CM $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.345
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10UnidadBARRA DE SILICONA BARRA DE SILICONA $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.008
14111610
Cartulina1UnidadPISTOLA SILICONA PISTOLA SILICONA $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
60105704
Barras de pegamento libres de ácido2UnidadADHESIVO COLA FRIA ADHESIVO COLA FRIA $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
44111509
Portalápiz5UnidadSET ACRILICOS SET ACRILICOS $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.065 $ 23.067
44122103
Corchetes1UnidadCORCHETERA CORCHETERA $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.555 $ 7.555
44122103
Corchetes1UnidadCAJA DE CORCHETESCAJA DE CORCHETES $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional2UnidadTEMPERA VERDE 250MLTEMPERA VERDE 250ML $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
Total Neto $ 91.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.343
TOTAL OC $ 108.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.