Orden de Compra. Nº2626-29-SE18 "COMPRA DE INSUMOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-29-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-01-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 4468,895
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161510
Sacarina o sucralosa1Unidad no definidaAZUCAR IANSA 1KG AZUCAR IANSA 1KG $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
52152102
Vasos para beber domésticos20UnidadVASOS DE PLUMAVIC VASOS DE PLUMAVIC $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680 $ 672
50161510
Sacarina o sucralosa1UnidadENDULZANTE ENDULZANTE $ 2.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.294 $ 2.294
50202311
Bebidas5UnidadSPRITE DE 3 LITROS SPRITE DE 3 LITROS $ 1.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.730 $ 5.730
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadGALLETAS CHOCO CHIP GALLETAS CHOCO CHIP $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.335 $ 1.336
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadOBLEA ALTEZA OBLEA ALTEZA $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480 $ 1.479
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadGALLETA GRETEL BLANCOGALLETA GRETEL BLANCO $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 740
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadGALLETAS TRITÓN GALLETAS TRITÓN $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236 $ 1.235
48101903
Vasos de servicio50UnidadVASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681
52121602
Servilletas4UnidadELITE COCTEL ELITE COCTEL $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.076 $ 1.076
50201713
Bolsitas de te1UnidadTE LIPTON 100 BOLSAS TE LIPTON 100 BOLSAS $ 3.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.294 $ 3.294
50201706
Café1UnidadNESCAFE 100 GNESCAFE 100 G $ 2.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.445 $ 2.445
Total Neto $ 22.654
Descuento $ 0
Cargos $ 866
IVA  19  % $ 4.469
TOTAL OC $ 27.989


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.