Orden de Compra. Nº2626-299-SE22 "INSUMOS PROGRAMA SENDA (DIDECO).-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-299-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA SENDA (DIDECO).-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-11-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 24193,8191
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor magi
Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAINO
R.U.T. 13.751.266-1
Sucursal magi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1UnidadPAPEL DE TOALLA ABSORBENTEPAPEL DE TOALLA ABSORBENTE $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
47121701
Bolsas de basura1UnidadBOLSA BASURA 70x90BOLSA BASURA 70x90 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
50192303
Postres, helados o yogurt congelado1UnidadYOGHURT 1 LTYOGHURT 1 LT $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
50101538
Verduras frescas7UnidadTOMATESTOMATES $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.179 $ 11.176
50221102
Harina de trigo1UnidadHARINA 25 KGHARINA 25 KG $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.328 $ 19.328
50101634
Fruta fresca1UnidadNARANJASNARANJAS $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.487 $ 18.487
50131606
Huevos frescos1UnidadBANDEJA DE HUEVOSBANDEJA DE HUEVOS $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar12UnidadAZÚCARAZÚCAR $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
50181709
Suministros para el horno1UnidadLEVADURALEVADURA $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.176 $ 2.176
50131701
Leche o productos de mantequilla1UnidadMARGARINAMARGARINA $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
50171551
Sal de cocina o de mesa1UnidadSALSAL $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1UnidadAZÚCAR FLORAZÚCAR FLOR $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
50171549
Hierbas secas5UnidadORÉGANOORÉGANO $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.361
50181709
Suministros para el horno1UnidadPOLVOS DE HORNEARPOLVOS DE HORNEAR $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
10151608
Semillas de aceite de ricino2UnidadACEITE 1 LTACEITE 1 LT $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
50101634
Fruta fresca1UnidadPLATANOSPLATANOS $ 24.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
50161510
Sacarina o sucralosa1UnidadENDULZANTEENDULZANTE $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
51142619
Alcohol aromático de amoniaco1UnidadALCOHOL GELALCOHOL GEL $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
Total Neto $ 127.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.194
TOTAL OC $ 151.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.