Orden de Compra. Nº
2626-308-SE24
"
INSUMOS PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2626-308-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-55-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-75 del sistema CasChile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 1
Comuna
Putaendo
Impuesto
20462,5174
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Bazar y Confitería Maggi
Razón Social
NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
R.U.T.
13.751.266-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Unidad
ENDULZANTE
ENDULZANTE
$ 3.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.605
$ 3.605
50201710
Té de hierbas
1
Unidad
CAJA TÉ DE HIERBAS
CAJA TÉ DE HIERBAS
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
60
Unidad
VASOS PLÁSTICOS
VASOS PLÁSTIVOS
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.020
$ 4.033
52151704
Cucharas domésticas
60
Unidad
CUCHARAS PLÁSTICAS
CUCHARAS PLÁSTICAS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.521
52152004
Platos domésticos
15
Unidad
PLATO DE CARTÓN
PLATO DE CARTÓN
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.005
$ 1.008
52152006
Bandejas o fuentes domésticas
5
Unidad
BANDEJA DE CARTÓN REDONDA
BANDEJA DE CARTÓN REDONDA
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.941
52121602
Servilletas
2
Unidad
PAQUETE DE SERVILLETAS
PAQUETE DE SERVILLETAS
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad
JUGOS
JUGOS
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.170
$ 20.168
50202303
Jugos y néctar concentrados
4
Unidad
AGUA SABORIZADA 1.5 LITROS
AGUA SABORIZADA 1.5 LITROS
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.044
$ 5.042
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Unidad
GALLETAS GRANDES SURTIDAS
GALLETAS GRANDES SURTIDAS
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.380
$ 16.386
50221202
Cereales en barra
50
Unidad
CEREAL EN BARRA
CEREAL EN BARRA
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.700
$ 14.706
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad
QUEQUE INDIVIDUAL
QUEQUE INDIVIDUAL
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.909
50201711
Té instantáneo
1
Unidad
CAJA DE TÉ
CAJA DE TÉ
$ 4.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.613
$ 4.613
50201709
Café instantáneo
2
Unidad
TARRO DE CAFE
TARRO DE CAFE
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.068
$ 10.067
50161510
Sacarina o sucralosa
1
kilogramo
AZÚCAR
AZÚCAR
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
Total Neto
$ 107.697
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.463
TOTAL OC
$ 128.160
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.