Orden de Compra. Nº
2626-319-SE24
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INSUMOS PROGRAMA PRODESAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2626-319-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PROGRAMA PRODESAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-55-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CasChile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 1
Comuna
Putaendo
Impuesto
15184,0191
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Bazar y Confitería Maggi
Razón Social
NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
R.U.T.
13.751.266-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad
JUGOS 1.5 LITROS SURTIDOS
JUGOS 1.5 LITROS SURTIDOS
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.130
$ 15.126
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad
PAQUETES DE GALLETAS
PAQUETES DE GALLETAS
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.760
$ 32.773
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad Internacional
50 VASOS DE PLUMAVIT - 50 VASOS PLÁSTICOS
50 VASOS DE PLUMAVIT - 50 VASOS PLÁSTICOS
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.700
$ 6.722
50201709
Café instantáneo
1
Unidad
TARRO DE CAFÉ
TARRO DE CAFÉ
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.034
$ 5.034
50201711
Té instantáneo
1
Unidad
CAJA DE TÉ 100 BOLSITAS
CAJA DE TÉ 100 BOLSITAS
$ 4.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.613
$ 4.613
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Unidad
AZÚCAR
AZÚCAR
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Unidad
ENDULZANTE
ENDULZANTE
$ 3.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.605
$ 3.605
24121509
Bandejas de empaquetamiento
2
Unidad
BANDEJAS RECTANGULARES DE CARTÓN
BANDEJAS RECTANGULARES DE CARTÓN
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
50202310
Agua mineral
6
Unidad
3 AGUA MINERAL 1.5 LITROS SIN GAS - 3 AGUA MINERAL 1.5 LITROS CON GAS
3 AGUA MINERAL 1.5 LITROS SIN GAS - 3 AGUA MINERAL 1.5 LITROS CON GAS
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.552
$ 6.555
52151705
Portas cubiertos o cucharas
1
Unidad
PAQUETE PALITOS REVOLVEDORES
PAQUETE PALITOS REVOLVEDORES
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
52151704
Cucharas domésticas
50
Unidad
CUCHARAS PLÁSTICAS
CUCHARAS PLÁSTICAS
$ 43,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.150
$ 2.127
Total Neto
$ 79.916
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.184
TOTAL OC
$ 95.100
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.