Orden de Compra. Nº2626-319-SE24 "INSUMOS PROGRAMA PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-319-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-55-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CasChile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 15184,0191
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bazar y Confitería Maggi
Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
R.U.T. 13.751.266-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados10UnidadJUGOS 1.5 LITROS SURTIDOSJUGOS 1.5 LITROS SURTIDOS $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.126
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadPAQUETES DE GALLETASPAQUETES DE GALLETAS $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.760 $ 32.773
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100Unidad Internacional50 VASOS DE PLUMAVIT - 50 VASOS PLÁSTICOS50 VASOS DE PLUMAVIT - 50 VASOS PLÁSTICOS $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.722
50201709
Café instantáneo1UnidadTARRO DE CAFÉTARRO DE CAFÉ $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
50201711
Té instantáneo1UnidadCAJA DE TÉ 100 BOLSITASCAJA DE TÉ 100 BOLSITAS $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.613 $ 4.613
50161510
Sacarina o sucralosa1UnidadAZÚCARAZÚCAR $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
50161510
Sacarina o sucralosa1UnidadENDULZANTEENDULZANTE $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.605 $ 3.605
24121509
Bandejas de empaquetamiento2UnidadBANDEJAS RECTANGULARES DE CARTÓNBANDEJAS RECTANGULARES DE CARTÓN $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
50202310
Agua mineral6Unidad3 AGUA MINERAL 1.5 LITROS SIN GAS - 3 AGUA MINERAL 1.5 LITROS CON GAS3 AGUA MINERAL 1.5 LITROS SIN GAS - 3 AGUA MINERAL 1.5 LITROS CON GAS $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.555
52151705
Portas cubiertos o cucharas1UnidadPAQUETE PALITOS REVOLVEDORESPAQUETE PALITOS REVOLVEDORES $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
52151704
Cucharas domésticas50UnidadCUCHARAS PLÁSTICASCUCHARAS PLÁSTICAS $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.127
Total Neto $ 79.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.184
TOTAL OC $ 95.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.