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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2626-341-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2626-288-COT26: MATERIALES PARA PROGRAMA SENDA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
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R.U.T. |
69.050.700-5 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 1 |
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Comuna |
Putaendo
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Impuesto |
75287,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA PARENTESIS |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS LIMITADA
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R.U.T. |
76.079.791-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA PARENTESIS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121618
| Tijeras | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE INSUMOS SEGÚN SE DETALLA EN TTR ADJUNTO, OFERENTE DEBE ADJUNTAR: COTIZACIÓN FORMAL Y DETALLADA, DEMOSTRANDO EL FIEL CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, ANEXO DE COMPRA ÁGIL Y DECLARACIÓN JURADA COMPLETADA, DE LO CONTRARIO SERÁ DECLARADO INADMISIBLE. EL PROVEEDOR QUE EN TOTAL OFERTE SOBRE EL PRESUPUESTO SERÁ DECLARQADO INADMISIBLE. | |
$ 396.251,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 396.251
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$ 396.251
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Total Neto
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$ 396.251
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.288
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$ 471.539
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.