Orden de Compra. Nº2626-341-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2626-288-COT26: MATERIALES PARA PROGRAMA SENDA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-341-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2626-288-COT26: MATERIALES PARA PROGRAMA SENDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-058-43 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 75287,69
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS LIMITADA
R.U.T. 76.079.791-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA PARENTESIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras1UnidadADQUISICIÓN DE INSUMOS SEGÚN SE DETALLA EN TTR ADJUNTO, OFERENTE DEBE ADJUNTAR: COTIZACIÓN FORMAL Y DETALLADA, DEMOSTRANDO EL FIEL CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO, ANEXO DE COMPRA ÁGIL Y DECLARACIÓN JURADA COMPLETADA, DE LO CONTRARIO SERÁ DECLARADO INADMISIBLE. EL PROVEEDOR QUE EN TOTAL OFERTE SOBRE EL PRESUPUESTO SERÁ DECLARQADO INADMISIBLE.  $ 396.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.251 $ 396.251
Total Neto $ 396.251
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.288
TOTAL OC $ 471.539


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.561.040-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.