Orden de Compra. Nº2626-345-SE23 "INSUMOS PROGRAMA PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-345-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-42-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CasChile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 18521,0043
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bazar y Confitería Maggi
Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
R.U.T. 13.751.266-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas10UnidadBEBIDA 3 LITROSBEBIDA 3 LITROS $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
50202303
Jugos y néctar concentrados8UnidadJUGO 1.5 LITROSJUGO 1.5 LITROS $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.432 $ 11.429
50202301
Agua25UnidadAGUA MINERAL 600CCAGUA MINERAL 600CC $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.706
50181905
Galletas dulces o pastelitos25UnidadGALLETAS GRANDESGALLETAS GRANDES $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.311
50181905
Galletas dulces o pastelitos25UnidadQUEQUE (BROWNIE)QUEQUE (BROWNIE) $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos25UnidadVASOS DESECHABLESVASOS DESECHABLES $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.675 $ 1.681
52121602
Servilletas2UnidadSERVILLETASERVILLETA $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
Total Neto $ 97.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.521
TOTAL OC $ 116.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.