Orden de Compra. Nº2626-352-SE22 "COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD EN LOS PATOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-352-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD EN LOS PATOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-11-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 23222,18
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor magi
Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAINO
R.U.T. 13.751.266-1
Sucursal magi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10151608
Semillas de aceite de ricino5Unidad no definidaACEITE ACEITE $ 2.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.530 $ 10.530
50131701
Leche o productos de mantequilla40Unidad no definidaLECHE ENTERA LECHE ENTERA $ 891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.640 $ 35.640
50202311
Bebidas10Unidad no definidaBEBIDAS DE 3 LITROS BEBIDAS DE 3 LITROS $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.250 $ 20.250
52121602
Servilletas10Unidad no definidaSERVILLETASSERVILLETAS $ 316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
50202310
Agua mineral30Unidad no definidaAGUA MINERALAGUA MINERAL $ 486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.580 $ 14.580
50201706
Café1Unidad no definidaNESCAFE NESCAFE $ 4.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.852 $ 4.852
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos5Unidad no definidaAZUCARAZUCAR $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
50221102
Harina de trigo20Unidad no definidaHARINAHARINA $ 1.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.160 $ 29.160
Total Neto $ 122.222
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.222
TOTAL OC $ 145.444


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.