Orden de Compra. Nº2626-361-SE21 "INSUMOS PARA VOTACIONES 15 Y 16 DE MAYO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-361-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA VOTACIONES 15 Y 16 DE MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-6-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 31080,8384
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201710
Té de hierbas2Unidad no definidaTE LIPTONTE LIPTON $ 2.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.986 $ 5.986
50161510
Sacarina o sucralosa2Unidad no definidaENDULSANTE ESTEVIA ENDULSANTE ESTEVIA $ 3.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.636 $ 7.636
14121504
Papel para embalaje20Unidad no definidaPAPEL CAFE PAPEL CAFE $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.540 $ 2.541
31201517
Cinta para empaquetar50Unidad no definidaROLLO SCOTCHROLLO SCOTCH $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
31201517
Cinta para empaquetar50Unidad no definidaROLLO SCOTCHROLLO SCOTCH $ 866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.300 $ 43.278
44121701
Lápiz pasta200Unidad no definidaLAPIZ PASTA AZULLAPIZ PASTA AZUL $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.400 $ 45.378
50202310
Agua mineral50Unidad no definidaVITAL 1.6 LTVITAL 1.6 LT $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210
48101903
Vasos de servicio650Unidad no definida450 VASOS Y 200 CUCHARAS450 VASOS Y 200 CUCHARAS $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.450 $ 21.587
50201709
Café instantáneo2Unidad no definidaNESCAFE 170 GNESCAFE 170 G $ 3.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.766 $ 7.766
Total Neto $ 163.583
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.081
TOTAL OC $ 194.664


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.