Orden de Compra. Nº
2626-361-SE21
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INSUMOS PARA VOTACIONES 15 Y 16 DE MAYO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2626-361-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-05-2021
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA VOTACIONES 15 Y 16 DE MAYO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-6-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 1
Comuna
Putaendo
Impuesto
31080,8384
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
carmen rosa mendez donoso
Razón Social
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T.
3.250.100-1
Sucursal
carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201710
Té de hierbas
2
Unidad no definida
TE LIPTON
TE LIPTON
$ 2.993,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.986
$ 5.986
50161510
Sacarina o sucralosa
2
Unidad no definida
ENDULSANTE ESTEVIA
ENDULSANTE ESTEVIA
$ 3.818,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.636
$ 7.636
14121504
Papel para embalaje
20
Unidad no definida
PAPEL CAFE
PAPEL CAFE
$ 127,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.540
$ 2.541
31201517
Cinta para empaquetar
50
Unidad no definida
ROLLO SCOTCH
ROLLO SCOTCH
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
31201517
Cinta para empaquetar
50
Unidad no definida
ROLLO SCOTCH
ROLLO SCOTCH
$ 866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.300
$ 43.278
44121701
Lápiz pasta
200
Unidad no definida
LAPIZ PASTA AZUL
LAPIZ PASTA AZUL
$ 227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.400
$ 45.378
50202310
Agua mineral
50
Unidad no definida
VITAL 1.6 LT
VITAL 1.6 LT
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.210
48101903
Vasos de servicio
650
Unidad no definida
450 VASOS Y 200 CUCHARAS
450 VASOS Y 200 CUCHARAS
$ 33,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.450
$ 21.587
50201709
Café instantáneo
2
Unidad no definida
NESCAFE 170 G
NESCAFE 170 G
$ 3.883,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.766
$ 7.766
Total Neto
$ 163.583
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.081
TOTAL OC
$ 194.664
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.