Orden de Compra. Nº2626-365-SE24 "INSUMOS PROGRAMA PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-365-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-55-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CasChile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 9622,9357
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bazar y Confitería Maggi
Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
R.U.T. 13.751.266-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados6LitroJUGO 1.5 LITROSJUGO 1.5 LITROS $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.078 $ 9.076
50181905
Galletas dulces o pastelitos15UnidadGALLETAS GRANDES SURTIDASGALLETAS GRANDES SURTIDAS $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.386
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50Unidad25 VASOS DE PLUMAVIT - 25 VASOS PLÁSTICOS25 VASOS DE PLUMAVIT - 25 VASOS PLÁSTICOS $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.941
50201709
Café instantáneo1UnidadTARRO CAFÉTARRO CAFÉ $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
50201711
Té instantáneo1UnidadCAJA TÉ 100 BOLSITASCAJA TÉ 100 BOLSITAS $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.613 $ 4.613
50161510
Sacarina o sucralosa1kilogramoAZÚCARAZÚCAR $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
50161510
Sacarina o sucralosa1UnidadENDULZANTEENDULZANTE $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.605 $ 3.605
24121509
Bandejas de empaquetamiento2UnidadBANDEJAS RECTANGULARESBANDEJAS RECTANGULARES $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
50202310
Agua mineral4Unidad2 AGUA MINERAL 1.5 LITROS SIN GAS 2 AGUA MINERAL 1.5 LITROS CON GAS2 AGUA MINERAL 1.5 LITROS SIN GAS 2 AGUA MINERAL 1.5 LITROS CON GAS $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.370
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico1UnidadPAQUETE PALITOS REVOLVEDORES DE CAFÉPAQUETE PALITOS REVOLVEDORES DE CAFÉ $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
52151704
Cucharas domésticas30UnidadCUCHARAS DESECABLESCUCHARAS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
Total Neto $ 50.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.623
TOTAL OC $ 60.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.