Orden de Compra. Nº2626-366-SE22 "INSUMOS PARA REUNIÓN AGRUPACIÓN DE CUIDADORAS LA ESPERANZA Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-366-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA REUNIÓN AGRUPACIÓN DE CUIDADORAS LA ESPERANZA Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-11-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 14245,1816
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor magi
Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAINO
R.U.T. 13.751.266-1
Sucursal magi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua10UnidadRECARGA DE AGUA BIDÓN DE 20 LTS.RECARGA DE AGUA BIDÓN DE 20 LTS. $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
48101902
Platos y cubiertos de servicio25UnidadPLATOS DESECHABLESPLATOS DESECHABLES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.261
48101902
Platos y cubiertos de servicio25UnidadTENEDORES DESECHABLESTENEDORES DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625 $ 630
52121602
Servilletas1UnidadSERVILLETASSERVILLETAS $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
26111702
Pilas alcalinas22UnidadPILAS AAAPILAS AAA $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.608 $ 14.605
52141523
Hervidores y teteras1UnidadHERVIDOR CASINO MUNICIPALHERVIDOR CASINO MUNICIPAL $ 19.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.244 $ 19.244
24112404
Caja1UnidadCAJA BAÚL PLÁSTICACAJA BAÚL PLÁSTICA $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.361 $ 13.361
Total Neto $ 74.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.245
TOTAL OC $ 89.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.