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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2626-370-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2626-55-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
OFICINA DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
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R.U.T. |
69.050.700-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ARTURO PRAT 1 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
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R.U.T. |
69.050.700-5 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 1 |
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Comuna |
Putaendo
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Impuesto |
12349,9069 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Bazar y Confitería Maggi |
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Razón Social |
NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
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R.U.T. |
13.751.266-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Bazar y Confitería Maggi |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26111702
| Pilas alcalinas | 40 | Unidad | 20 PILAS AA
20 PILAS AAA | 20 PILAS AA
20 PILAS AAA |
$ 748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.920
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$ 29.916
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31162804
| Topes de puerta | 2 | Unidad | TOPES DE PUERTA | TOPES DE PUERTA |
$ 1.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.522
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$ 2.521
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25181707
| Remolques de transporte para automóviles | 1 | Unidad | CARRITO | CARRITO |
$ 29.411,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.411
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$ 29.411
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14111525
| Papel multiuso | 15 | Lámina | OPALINA BLANCA OFICIO | OPALINA BLANCA OFICIO |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.150
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$ 3.151
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Total Neto
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$ 65.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.350
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$ 77.350
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.