Orden de Compra. Nº
2626-392-SE21
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MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA ELIMINANDO BARRERA.-
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2626-392-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-05-2021
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA ELIMINANDO BARRERA.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2628-2-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-24-002 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 1
Comuna
Putaendo
Impuesto
31932,7794
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Librería Comercial
Razón Social
LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T.
77.531.350-1
Sucursal
Librería Comercial
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60123001
Figuras de goma Eva
10
Unidad
PLIEGO GOMA EVA
PLIEGO GOMA EVA
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.640
$ 6.639
14111610
Cartulina
10
Unidad
CARPETA CARTULINA 18 HJ
CARPETA CARTULINA 18 HJ.
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.244
14111530
Notas de papel autoadhesivo
1
Unidad
CAJA 100 PAPEL ADHESIVO
CAJA 100 PAPEL ADHESIVO
$ 11.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.756
$ 11.756
14121501
Cartón blanqueado
5
Unidad
CARTÓN PIEDRA
CARTÓN PIEDRA
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.260
$ 6.261
14111525
Papel multiuso
2
Unidad
CAJA OPALINA OFICIO
CAJA OPALINA OFICIO
$ 11.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.512
$ 23.513
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Unidad
SILICONA LÍQUIDA
SILICONA LÍQUIDA
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504
$ 2.504
27112904
Pistola de resina
1
Unidad
PISTOLA DE SILICONA
PISTOLA DE SILICONA
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
31201606
Calafateos
10
Unidad
BARRA DE SILICONA
BARRA DE SILICONA
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
11151510
Fibras vegetales
1
Unidad
SET OVILLO PITILLA
SET OVILLO PITILLA
$ 3.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.538
$ 3.538
14111802
Recibos o libros de recibos
100
Unidad
LIBRETA CON ESPIRAL N°3
LIBRETA CON ESPIRAL N°3
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.800
$ 74.790
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
40
Unidad
MARCADOR PERMANENTE
MARCADOR PERMANENTE
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.210
Total Neto
$ 168.067
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.933
TOTAL OC
$ 200.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.