Orden de Compra. Nº2626-392-SE21 "MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA ELIMINANDO BARRERA.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-392-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA ELIMINANDO BARRERA.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2628-2-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-24-002 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 31932,7794
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería Comercial
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Sucursal Librería Comercial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123001
Figuras de goma Eva10UnidadPLIEGO GOMA EVAPLIEGO GOMA EVA $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.639
14111610
Cartulina10UnidadCARPETA CARTULINA 18 HJCARPETA CARTULINA 18 HJ. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
14111530
Notas de papel autoadhesivo1UnidadCAJA 100 PAPEL ADHESIVOCAJA 100 PAPEL ADHESIVO $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.756 $ 11.756
14121501
Cartón blanqueado5UnidadCARTÓN PIEDRACARTÓN PIEDRA $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.261
14111525
Papel multiuso2UnidadCAJA OPALINA OFICIOCAJA OPALINA OFICIO $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.512 $ 23.513
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSILICONA LÍQUIDASILICONA LÍQUIDA $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
27112904
Pistola de resina1UnidadPISTOLA DE SILICONAPISTOLA DE SILICONA $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
31201606
Calafateos10UnidadBARRA DE SILICONABARRA DE SILICONA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
11151510
Fibras vegetales1UnidadSET OVILLO PITILLASET OVILLO PITILLA $ 3.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.538 $ 3.538
14111802
Recibos o libros de recibos100UnidadLIBRETA CON ESPIRAL N°3LIBRETA CON ESPIRAL N°3 $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.800 $ 74.790
44111905
Pizarras para plumón y accesorios40UnidadMARCADOR PERMANENTEMARCADOR PERMANENTE $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210
Total Neto $ 168.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.933
TOTAL OC $ 200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.