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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2626-404-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-03-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2626-25-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
OFICINA DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
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R.U.T. |
69.050.700-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ARTURO PRAT 1 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
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R.U.T. |
69.050.700-5 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 1 |
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Comuna |
Putaendo
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Impuesto |
2351,8485 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
carmen rosa mendez donoso |
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Razón Social |
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
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R.U.T. |
3.250.100-1 |
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Sucursal |
carmen rosa mendez donoso |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202311
| Bebidas | 5 | Unidad | BEBIDAS 3 LITROS | BEBIDAS 3 LITROS |
$ 1.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.950
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$ 5.949
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50202303
| Jugos y néctar concentrados | 3 | Unidad | NÉCTAR | NÉCTAR |
$ 924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.772
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$ 2.773
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14111705
| Servilletas de papel | 4 | Unidad | SERVILLETAS | SERVILLETAS |
$ 269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.076
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$ 1.076
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 50 | Unidad | VASOS DESECHABLES | VASOS DESECHABLES |
$ 34,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.700
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$ 1.681
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Total Neto
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$ 11.478
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 900
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IVA 19 %
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$ 2.352
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$ 14.730
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.