Orden de Compra. Nº
2626-440-SE23
"
INSUMOS PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2626-440-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-42-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-75 del sistema CasChile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 1
Comuna
Putaendo
Impuesto
31353,2148
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Bazar y Confitería Maggi
Razón Social
NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
R.U.T.
13.751.266-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara
5
Unidad
MANÍ
MANÍ
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.605
$ 12.605
50201711
Té instantáneo
2
Unidad
TÉ 100 BOLSITAS
TÉ 100 BOLSITAS
$ 4.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.218
$ 8.218
50202303
Jugos y néctar concentrados
15
Unidad
JUGOS 1.6 LITROS
JUGO 1.6 LITROS
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.435
$ 21.429
50161510
Sacarina o sucralosa
2
Unidad
ENDULZANTE
ENDULZANTE
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.706
$ 6.706
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
QUEQUES
QUEQUES
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.405
$ 8.403
50201710
Té de hierbas
2
Unidad
TÉ DE HIERBAS 100 BOLSITAS
TÉ DE HIERBAS 100 BOLSITAS
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
50202301
Agua
12
Unidad
AGUA MINERAL
AGUA MINERAL
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.132
$ 15.126
50192110
Nueces o frutos secos
5
Unidad
FRUTOS SECOS
FRUTOS SECOS
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.605
$ 12.606
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
GALLETAS SURTIDAS
GALLETAS SURTIDAS
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.840
$ 21.849
50181903
Galletas simples saladas
9
Unidad
GALLETAS SALADAS
GALLETAS SALADAS
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.672
50181903
Galletas simples saladas
8
Unidad
GALLETAS SALADAS GRANDES
GALLETAS SALADAS GRANDES
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.088
$ 10.084
50201706
Café
4
Unidad
CAFÉ
CAFÉ
$ 4.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.128
$ 19.126
50202301
Agua
3
Unidad
RECARGA BIDÓN DE AGUA
RECARGA BIDÓN DE AGUA
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.067
$ 8.067
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
4
kilogramo
AZÚCAR
AZÚCAR
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.044
$ 5.042
Total Neto
$ 165.017
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.353
TOTAL OC
$ 196.370
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.