Orden de Compra. Nº2626-51-SE24 "INSUMOS PARA REUNIÓN CON PROFESIONALES SERVIU VALPARAÍSO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-51-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-01-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA REUNIÓN CON PROFESIONALES SERVIU VALPARAÍSO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-55-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CasChile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 2107,5332
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bazar y Confitería Maggi
Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
R.U.T. 13.751.266-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral3UnidadAGUA MINERAL 1.5 LITROSAGUA MINERAL 1.5 LITROS $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277
50202303
Jugos y néctar concentrados2UnidadJUGO 1.5 LITROSJUGO 1.5 LITROS $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos10UnidadVASOS PLÁSTICOS DESECHABLESVASOS PLÁSTICOS DESECHABLES $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 672
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadGALLETASGALLETAS $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277
48101915
Bandejas de servicio1UnidadBANDEJA DE CARTÓNBANDEJA DE CARTÓN $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
Total Neto $ 11.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.108
TOTAL OC $ 13.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.