Orden de Compra. Nº2626-511-SE24 "INSUMOS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-511-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-55-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-75 del sistema CasChile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 31155,1835
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bazar y Confitería Maggi
Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
R.U.T. 13.751.266-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta150UnidadLÁPIZ PASTA AZULLÁPIZ PASTA AZUL $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.200 $ 49.160
44122001
Archivadores de fichas12UnidadARCHIVADOR A4ARCHIVADOR A4 $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.156 $ 30.151
14111506
Papel para impresora del ordenador2UnidadOPALINA COLOR BLANCOOPALINA COLOR BLANCO $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.446 $ 33.445
14111525
Papel multiuso6UnidadSET SEPARADORES DE OFICIOSET SEPARADORES DE OFICIO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.563
14111530
Notas de papel autoadhesivo5UnidadBANDERITAS 500 UNIDADESBANDERITAS 500 UNIDADES $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.015 $ 42.017
31201505
Cinta adhesiva de doble cara5UnidadCINTA ADHESIVACINTA ADHESIVA $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.639
Total Neto $ 163.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.155
TOTAL OC $ 195.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.