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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2626-537-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-07-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2626-11-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
OFICINA DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
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R.U.T. |
69.050.700-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ARTURO PRAT 1 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
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R.U.T. |
69.050.700-5 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 1 |
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Comuna |
Putaendo
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Impuesto |
19916,465 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
magi |
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Razón Social |
NORKA ISAIRA NIETO VIZCAINO
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R.U.T. |
13.751.266-1 |
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Sucursal |
magi |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52141523
| Hervidores y teteras | 2 | Unidad | DISPENSADOR ELÉCTRICO | DISPENSADOR ELÉCTRICO |
$ 8.405,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.810
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$ 16.810
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46171501
| Candados | 4 | Unidad | CANDADOS MEDIANOS | CANDADOS MEDIANOS |
$ 3.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.108
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$ 13.108
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42281912
| Toallas de esterilización | 6 | Unidad | TOALLITAS DESINFECTANTES | TOALLITAS DESINFECTANTES |
$ 4.613,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.678
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$ 27.678
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14111703
| Toallas de papel | 12 | Unidad | TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE | TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE |
$ 504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.048
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$ 6.048
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14111703
| Toallas de papel | 10 | Unidad | TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL | TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL |
$ 4.118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.180
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$ 41.180
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Total Neto
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$ 104.824
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.916
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$ 124.740
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.