Orden de Compra. Nº
2626-549-SE16
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ADQUISICION INSUMOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2626-549-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-04-2016
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION INSUMOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-6-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 1
Comuna
Putaendo
Impuesto
4270,78086
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
carmen rosa mendez donoso
Razón Social
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T.
3.250.100-1
Sucursal
carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TE LIPTON 100 BOLSAS
TE LIPTON 100 BOLSAS
$ 3.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.681
$ 3.681
50201710
Té de hierbas
1
Caja
HIERBAS SURTIDAS
HIERBAS SURTIDAS
$ 584,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 584
$ 584
50201707
Sustitutos de Café
1
Unidad
NESCAFE 170 GR
NESCAFE 170 GR
$ 3.192,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.192
$ 3.192
50181905
Galletas dulces o pastelitos
1
Unidad
SODA
SODA
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 454
$ 454
50181905
Galletas dulces o pastelitos
1
Unidad
SODA FAMILIAR
SODA FAMILIAR
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580
$ 580
50181905
Galletas dulces o pastelitos
1
Unidad
GALLETA AGUA
GALLETA AGUA
$ 584,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 584
$ 584
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Unidad
TRITON CAPUCCINO
TRITON CAPUCCINO
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.185
$ 1.185
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Unidad
OBLEA ALTEZA
OBLEA ALTEZA
$ 689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.067
$ 2.067
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad
MANTEQUILLA COST
MANTEQUILLA COST
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 806
$ 807
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad
GALLETA VINO
GALLETA VINO
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 908
$ 907
50181905
Galletas dulces o pastelitos
1
Unidad
COCO
GALLETA COCO
$ 404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 404
$ 404
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad
BOCADITOS 300 GRS
BOCADITOS 300 GRS
$ 942,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.884
$ 1.883
50193002
Bebidas Infantiles
4
Unidad
NECTAR WATTS
NECTAR WATTS
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.296
$ 3.294
50202310
Agua mineral
5
Unidad
AGUA MINERAL
AGUA MINERAL
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.855
$ 2.857
Total Neto
$ 22.478
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.271
TOTAL OC
$ 26.749
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.