Orden de Compra. Nº
2626-559-SE23
"
INSUMOS PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2626-559-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-42-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-75 del sistema CasChile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 1
Comuna
Putaendo
Impuesto
95798,3458
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Bazar y Confitería Maggi
Razón Social
NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
R.U.T.
13.751.266-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
12
Unidad
4 JABÓN LÍQUIDO 5 LITROS 4 SHAMPOO HIPOALERGENICO 5 LITROS 4 BÁLSAMO HIPOALERGÉNICO 5 LITROS
4 JABÓN LÍQUIDO 5 LITROS 4 SHAMPOO HIPOALERGENICO 5 LITROS 4 BÁLSAMO HIPOALERGÉNICO 5 LITROS
$ 10.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.080
$ 130.084
11121802
Algodón
8
Unidad
ALGODÓN HIDRÓFILO
ALGODÓN HIDRÓFILO
$ 5.883,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.064
$ 47.060
42311511
Vendas de gasa
8
Unidad
CAJA GASA ESTÉRIL
CJSA GASA ESTERIL
$ 4.201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.608
$ 33.611
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr
16
Unidad
MASCARILLAS 3 PLIEGUES
MASCARILLAS 3 PLIEGUES
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.992
$ 38.992
53131624
Toallitas húmedas
32
Unidad
TOALLITAS HÚMEDAS
TOALLITAS HÚMEDAS
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.232
$ 67.227
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos
6
Unidad
CAJA DE BAJALENGUAS
CAJA DE BAJALENGUAS
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.212
$ 25.210
12191601
Solventes de alcohol
4
Unidad
ALCOHOL AL 70%
ALCOHOL AL 70%
$ 10.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.688
$ 42.689
53131607
Cremas de manos
8
Unidad
EMULSIONADO NEUTRO HIPOALERGENICO
EMULSIONADO NEUTRO HIPOALERGENICO
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.256
$ 30.252
51171630
Aceite mineral
2
Unidad
VASELINA LÍQUIDA 5 LITROS
VASELINA LÍQUIDA 5 LITROS
$ 44.539,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.078
$ 89.078
Total Neto
$ 504.202
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 95.798
TOTAL OC
$ 600.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.