Orden de Compra. Nº2626-565-SE22 "INSUMOS DE LIBRERIA PARA OMIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-565-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE LIBRERIA PARA OMIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2628-2-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-51-000 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 440313,22
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería Comercial
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Sucursal Librería Comercial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner18UnidadTONER TN-221, 6 MAGENTA, 6 YELLOW, 6 CYANTONER TN-221, 6 MAGENTA, 6 YELLOW, 6 CYAN $ 67.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.208.574 $ 1.208.574
44121506
Sobres estándar10UnidadPACK SOBRES OFICIOPACK SOBRES OFICIO $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.530 $ 33.530
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20UnidadCAJA RESMA OFICIOCAJA RESMA OFICIO $ 28.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.260 $ 571.260
44103103
Tóner6UnidadTONER TN-221 NEGROTONER TN-221 NEGRO $ 79.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.944 $ 478.944
60121518
Lápices de grafito10UnidadCAJA LAPIZ GRAFITOCAJA LAPIZ GRAFITO $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.130
Total Neto $ 2.317.438
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 440.313
TOTAL OC $ 2.757.751


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.