Orden de Compra. Nº2626-631-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2626-779-COT25: JORNADA AUTOCUIDADO FUNCIONARIOS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-631-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2626-779-COT25: JORNADA AUTOCUIDADO FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Espacio Naser
Razón Social CENTRO DE TERAPIAS INTEGRALES PIARA ALEXANDRA GÓMEZ VEAS E.I.R.L.
R.U.T. 77.353.996-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Espacio Naser
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122101
Servicios de fisioterapia1UnidadSERVICIO JORNADA AUTOCUIDADO, PARA EL DÍA 11.12.2025, DESDE LAS 13:00 HRS., SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO.PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN DETALLADA CON PROPUESTA DEL SERVICIO (CONSIDERAR INCLUIDO EL ARRIENDO DE LOCAL), DEMOSTRANDO EL FIEL CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO. EN LO POSIBLE INDICAR LOS DATOS SOLICITADOS EN DECLARACIÓN JURADA SIMPLE Y ANEXO DE COMPRA ÁGIL.  $ 436.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.000 $ 436.000
Total Neto $ 436.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 436.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.