Orden de Compra. Nº2626-67-SE19 "COMPRA DE INSUMOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-67-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 6041,4319
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211901
Paños para herramientas8UnidadRODILLO ESPONJA 9 CM M.BUENORODILLO ESPONJA 9 CM M.BUENO $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.136 $ 8.134
60121251
Pintura al agua1UnidadPIEZA Y FACH BLANCO GLN PIEZA Y FACH BLANCO GLN $ 19.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.336 $ 19.336
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadAGUARRAS ENVASADA 1 LITRO AGUARRAS ENVASADA 1 LITRO $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 975 $ 975
30151604
Brochas para techos2UnidadBROCHAS URO 5/8 X 3BROCHAS URO 5/8 X 3 $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.252 $ 2.252
60131802
Palos de ritmo2UnidadPALOS BROCHETAS PALOS BROCHETAS $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
Total Neto $ 31.797
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.041
TOTAL OC $ 37.838


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.