Orden de Compra. Nº2626-685-SE18 "COMPRA DE INSUMOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-685-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 4836,199808
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral6UnidadAGUA MINERAL AGUA MINERAL $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.426 $ 3.426
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadGALLETAS KUKY GALLETAS KUKY $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.563 $ 1.563
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadGALLETAS CRIOLLITA GALLETAS CRIOLLITA $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.614 $ 1.614
50181905
Galletas dulces o pastelitos1UnidadGALLETAS SODA GALLETAS SODA $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605 $ 605
14111705
Servilletas de papel1UnidadSERVILLETAS SERVILLETAS $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437 $ 437
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1UnidadAZÚCAR AZÚCAR $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
50201713
Bolsitas de te1UnidadTETE $ 3.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.311 $ 3.311
50181905
Galletas dulces o pastelitos4UnidadGALLETAS OBLEA GALLETAS OBLEA $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060 $ 3.060
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadGALLETAS DONUST, GALLETAS OBSECION GALLETAS DONUST, GALLETAS OBSECION $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.775 $ 2.775
50202304
Jugos y néctar envasados6UnidadJUGOS ENBASADOS JUGOS ENBASADOS $ 642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.852 $ 3.852
50201706
Café1UnidadCAFÉ CAFÉ $ 3.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.555 $ 3.555
Total Neto $ 24.870
Descuento $ 0
Cargos $ 583
IVA  19  % $ 4.836
TOTAL OC $ 30.289


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.