Orden de Compra. Nº
2626-685-SE18
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COMPRA DE INSUMOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2626-685-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-05-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE INSUMOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 1
Comuna
Putaendo
Impuesto
4836,199808
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
carmen rosa mendez donoso
Razón Social
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T.
3.250.100-1
Sucursal
carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
6
Unidad
AGUA MINERAL
AGUA MINERAL
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.426
$ 3.426
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Unidad
GALLETAS KUKY
GALLETAS KUKY
$ 521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.563
$ 1.563
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad
GALLETAS CRIOLLITA
GALLETAS CRIOLLITA
$ 807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.614
$ 1.614
50181905
Galletas dulces o pastelitos
1
Unidad
GALLETAS SODA
GALLETAS SODA
$ 605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 605
$ 605
14111705
Servilletas de papel
1
Unidad
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 437
$ 437
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Unidad
AZÚCAR
AZÚCAR
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad
TE
TE
$ 3.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.311
$ 3.311
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Unidad
GALLETAS OBLEA
GALLETAS OBLEA
$ 765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.060
$ 3.060
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
GALLETAS DONUST, GALLETAS OBSECION
GALLETAS DONUST, GALLETAS OBSECION
$ 555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.775
$ 2.775
50202304
Jugos y néctar envasados
6
Unidad
JUGOS ENBASADOS
JUGOS ENBASADOS
$ 642,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.852
$ 3.852
50201706
Café
1
Unidad
CAFÉ
CAFÉ
$ 3.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.555
$ 3.555
Total Neto
$ 24.870
Descuento
$ 0
Cargos
$ 583
IVA
19
%
$ 4.836
TOTAL OC
$ 30.289
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.