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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2626-7-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
06-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PARA PROGRAMA CHILE CRECE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
error en la adjudicación |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2626-29-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
OFICINA DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
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R.U.T. |
69.050.700-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ARTURO PRAT 1 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
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R.U.T. |
69.050.700-5 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 1 |
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Comuna |
Putaendo
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Impuesto |
11651,465 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Bazar y Confitería Maggi |
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Razón Social |
NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
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R.U.T. |
13.751.266-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Bazar y Confitería Maggi |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26121616
| Cable de telecomunicaciones | 1 | Unidad no definida | CABLE HDMI 3 MTS | CABLE HDMI 3 MTS |
$ 4.959,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.959
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$ 4.959
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20101801
| Cernedores de cables | 1 | Unidad no definida | CABLE DE PODER 2 METROS | CABLE DE PODER 2 METROS |
$ 5.945,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.945
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$ 5.945
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56121011
| Expositores de casetes o discos compactos en la bi | 1 | Unidad no definida | PARLANTE SUBWOOFER | PARLANTE SUBWOOFER |
$ 50.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.420
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$ 50.420
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Total Neto
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$ 61.324
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.651
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$ 72.975
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.