Orden de Compra. Nº
2626-719-SE22
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INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2626-719-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-09-2022
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-11-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 1
Comuna
Putaendo
Impuesto
114850,9663
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Bazar y Confitería Maggi
Razón Social
NORKA ISAIRA NIETO VIZCAINO
R.U.T.
13.751.266-1
Sucursal
Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111702
Pilas alcalinas
60
Unidad
30 PILAS 2A Y 30 PILAS 3A
30 PILAS 2A Y 30 PILAS 3A
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.880
$ 44.873
26121613
Cable aislado o forrado
7
Unidad
ALARGADOR
ALARGADOR
$ 10.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.412
$ 76.412
44122011
Carpetas para archivos
100
Unidad
CARPETAS
CARPETAS
$ 303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.300
$ 30.252
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
300
Unidad
VASOS DE PLUMAVIT
VASOS DE PLUMAVIT
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.700
$ 17.646
14111703
Toallas de papel
25
Unidad
TOALLA HÚMEDA DESINFECTANTE
TOALLA HÚMEDA DESINFECTANTE
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.550
$ 94.538
39101701
Tubos fluorescentes
16
Unidad
TUBOS FLUORESCENTES
TUBOS FLUORESCENTES
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.512
$ 60.504
50202301
Agua
50
Unidad
RECARGA BIDÓN DE AGUA 20 LTS
RECARGA BIDÓN DE AGUA 20 LTS
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.450
$ 134.454
46171501
Candados
1
Unidad
CANDADO GRANDE
CANDADO GRANDE
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.479
$ 7.479
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic
4
Unidad
CAJA DE GUANTES QUIRÚRGICOS
CAJA DE GUANTES QUIRÚRGICOS
$ 12.522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.088
$ 50.086
51142619
Alcohol aromático de amoniaco
25
Unidad
ALCOHOL AL 70%
ALCOHOL AL 70%
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.225
$ 88.235
Total Neto
$ 604.479
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 114.851
TOTAL OC
$ 719.330
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.