Orden de Compra. Nº2626-719-SE22 "INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-719-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-09-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-11-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 114850,9663
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bazar y Confitería Maggi
Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAINO
R.U.T. 13.751.266-1
Sucursal Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas60Unidad30 PILAS 2A Y 30 PILAS 3A30 PILAS 2A Y 30 PILAS 3A $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.880 $ 44.873
26121613
Cable aislado o forrado7UnidadALARGADORALARGADOR $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.412 $ 76.412
44122011
Carpetas para archivos100UnidadCARPETASCARPETAS $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.300 $ 30.252
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos300UnidadVASOS DE PLUMAVITVASOS DE PLUMAVIT $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.646
14111703
Toallas de papel25UnidadTOALLA HÚMEDA DESINFECTANTETOALLA HÚMEDA DESINFECTANTE $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.550 $ 94.538
39101701
Tubos fluorescentes16UnidadTUBOS FLUORESCENTESTUBOS FLUORESCENTES $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.512 $ 60.504
50202301
Agua50UnidadRECARGA BIDÓN DE AGUA 20 LTSRECARGA BIDÓN DE AGUA 20 LTS $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.450 $ 134.454
46171501
Candados1UnidadCANDADO GRANDECANDADO GRANDE $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic4UnidadCAJA DE GUANTES QUIRÚRGICOS CAJA DE GUANTES QUIRÚRGICOS $ 12.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.088 $ 50.086
51142619
Alcohol aromático de amoniaco25UnidadALCOHOL AL 70%ALCOHOL AL 70% $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.225 $ 88.235
Total Neto $ 604.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.851
TOTAL OC $ 719.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.