Orden de Compra. Nº2626-748-SE16 "MATERIALES DE ASEO / PARQUE MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-748-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO / PARQUE MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-6-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 12014,6557
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel12UnidadBOLSAS 50 X70BOLSAS 50 X70 $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.348 $ 6.353
47131803
Desinfectantes domésticos2UnidadPASTILLAS SANITARIASPASTILLAS SANITARIAS $ 2.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.756 $ 4.756
47131502
Paños de limpieza9UnidadPAÑOS AMARILLOSPAÑOS AMARILLOS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.488 $ 7.487
47131502
Paños de limpieza3UnidadPAÑOS AMARILLOS PAÑOS AMARILLOS $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.413 $ 1.412
24111503
Bolsas de plástico10UnidadBOLSA BASURA 80X110BOLSA BASURA 80X110 $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.450 $ 14.454
24111503
Bolsas de plástico12UnidadBOLSA BASURA 70X90BOLSA BASURA 70X90 $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.584 $ 10.588
47131603
Esponjas8UnidadESPONJAS BONOBRILESPONJAS BONOBRIL $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880 $ 1.882
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadCIF CREMACIF CREMA $ 1.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.420 $ 6.420
47131609
Magos para escobas o traperos10UnidadTRAPERO C/O 50X60TRAPERO C/O 50X60 $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.798
14111703
Toallas de papel6UnidadNOVA X 1 NOVA X 1 $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.086 $ 4.084
Total Neto $ 63.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.015
TOTAL OC $ 75.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.