Orden de Compra. Nº
2626-748-SE16
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MATERIALES DE ASEO / PARQUE MUNICIPAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2626-748-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-06-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO / PARQUE MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-6-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 1
Comuna
Putaendo
Impuesto
12014,6557
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
carmen rosa mendez donoso
Razón Social
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T.
3.250.100-1
Sucursal
carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111502
Bolsas de papel
12
Unidad
BOLSAS 50 X70
BOLSAS 50 X70
$ 529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.348
$ 6.353
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Unidad
PASTILLAS SANITARIAS
PASTILLAS SANITARIAS
$ 2.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.756
$ 4.756
47131502
Paños de limpieza
9
Unidad
PAÑOS AMARILLOS
PAÑOS AMARILLOS
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.488
$ 7.487
47131502
Paños de limpieza
3
Unidad
PAÑOS AMARILLOS
PAÑOS AMARILLOS
$ 471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.413
$ 1.412
24111503
Bolsas de plástico
10
Unidad
BOLSA BASURA 80X110
BOLSA BASURA 80X110
$ 1.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.450
$ 14.454
24111503
Bolsas de plástico
12
Unidad
BOLSA BASURA 70X90
BOLSA BASURA 70X90
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.584
$ 10.588
47131603
Esponjas
8
Unidad
ESPONJAS BONOBRIL
ESPONJAS BONOBRIL
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.880
$ 1.882
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad
CIF CREMA
CIF CREMA
$ 1.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.420
$ 6.420
47131609
Magos para escobas o traperos
10
Unidad
TRAPERO C/O 50X60
TRAPERO C/O 50X60
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.798
14111703
Toallas de papel
6
Unidad
NOVA X 1
NOVA X 1
$ 681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.086
$ 4.084
Total Neto
$ 63.235
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.015
TOTAL OC
$ 75.250
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.