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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2626-763-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS PARA DEPTO DE DEPORTES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2626-25-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
OFICINA DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
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R.U.T. |
69.050.700-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ARTURO PRAT 1 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
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R.U.T. |
69.050.700-5 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 1 |
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Comuna |
Putaendo
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Impuesto |
9549,4969 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
carmen rosa mendez donoso |
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Razón Social |
CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
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R.U.T. |
3.250.100-1 |
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Sucursal |
carmen rosa mendez donoso |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Unidad no definida | ESMALTE CALIPSO | ESMALTE CALIPSO |
$ 20.555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.555
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$ 20.555
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31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Unidad no definida | ESMALTE AMARILLO | ESMALTE AMARILLO |
$ 20.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.042
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$ 20.042
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31211904
| Brochas | 3 | Unidad no definida | RODILLOS DE ESPONJA | RODILLOS DE ESPONJA |
$ 378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.134
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$ 1.134
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31201502
| Cinta autoadhesiva aislante eléctrica | 5 | Unidad no definida | CINTA DE ENMASCARAR | CINTA DE ENMASCARAR |
$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.250
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$ 5.252
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad no definida | BROCHA URO 5/8 X 4 | BROCHA URO 5/8 X 4 |
$ 1.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.278
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$ 3.277
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Total Neto
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$ 50.261
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.549
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$ 59.810
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.