Orden de Compra. Nº2626-763-SE19 "COMPRA DE INSUMOS PARA DEPTO DE DEPORTES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2626-763-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA DEPTO DE DEPORTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2626-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T. 69.050.700-5
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1
Comuna Putaendo
Impuesto 9549,4969
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carmen rosa mendez donoso
Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO
R.U.T. 3.250.100-1
Sucursal carmen rosa mendez donoso
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaESMALTE CALIPSO ESMALTE CALIPSO $ 20.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.555 $ 20.555
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaESMALTE AMARILLO ESMALTE AMARILLO $ 20.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.042 $ 20.042
31211904
Brochas3Unidad no definidaRODILLOS DE ESPONJA RODILLOS DE ESPONJA $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica5Unidad no definidaCINTA DE ENMASCARAR CINTA DE ENMASCARAR $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.252
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA URO 5/8 X 4BROCHA URO 5/8 X 4 $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.277
Total Neto $ 50.261
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.549
TOTAL OC $ 59.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.