Orden de Compra. Nº
2626-773-SE24
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INSUMOS CAMPAÑA DE GENERO OPD
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2626-773-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS CAMPAÑA DE GENERO OPD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-55-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 1
Comuna
Putaendo
Impuesto
15279,830894
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Bazar y Confitería Maggi
Razón Social
NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
R.U.T.
13.751.266-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
3
Unidad
JUGOS 1.5 LTS SURTIDOS
JUGOS 1.5 LTS SURTIDOS
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.539
$ 4.538
50202301
Agua
2
Unidad
AGUA SABORIZADA 1.5 LTS
AGUA SABORIZADA 1.5 LTS
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.521
50202310
Agua mineral
2
Unidad
AGUA MINERAL SIN GAS 1.5 LTS
AGUA MINERAL SIN GAS 1.5 LTS
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.185
50181906
Pan en conserva
2
Unidad
PAN DE MOLDE INTEGRAL XLL 750 GR
PAN DE MOLDE INTEGRAL XLL 750 GR
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.378
$ 5.378
50181905
Galletas dulces o pastelitos
3
Unidad
GALLETAS BE COOKIES 135 GR
GALLETAS BE COOKIES 135 GR
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.043
$ 5.042
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Unidad
GALLETAS GRANDES SURTIDAS 140 GR
GALLETAS GRANDES SURTIDAS 140 GR
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.552
$ 6.555
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad
TROZOS DE QUEQUE CACERO
TROZOS DE QUEQUE CACERO
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.126
50101538
Verduras frescas
6
kilogramo
PALTAS
PALTAS
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.732
$ 27.731
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
30
Lámina
LAMINAS DE JAMON DE POLLO O PAVO COCIDO
LAMINAS DE JAMON DE POLLO O PAVO COCIDO
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.345
Total Neto
$ 80.420
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.280
TOTAL OC
$ 95.700
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.