Orden de Compra. Nº
2626-779-SE24
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INSUMOS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2024
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2626-779-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2626-55-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
OFICINA DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999 del sistema CasChile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
R.U.T.
69.050.700-5
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 1
Comuna
Putaendo
Impuesto
73576,2897
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Bazar y Confitería Maggi
Razón Social
NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO
R.U.T.
13.751.266-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Bazar y Confitería Maggi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
1100
Unidad
AMARRAS PLÁSTICAS 20 CM
AMARRAS PLÁSTICAS 20 CM
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.600
$ 83.193
14111606
Papel artístico o papel Kraft
240
Unidad
PLIEGO PAPEL KRAFT
PLIEGO PAPEL KRAFT
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.480
$ 60.509
31201512
Cinta Transparente
10
Unidad
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MEDIANA
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MEDIANA
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.480
$ 7.479
60121505
Rotuladores de tela
50
Unidad
PLUMONES DE PIZARRA
PLUMONES DE PIZARRA
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.017
31201509
Cinta adhesiva de nilon
5
Unidad
CINTA AMARILLO/NEGRO
CINTA AMARILLO/NEGRO
$ 7.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.875
$ 39.874
47131502
Paños de limpieza
8
Unidad
TRAPEROS
TRAPEROS
$ 841,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.728
$ 6.724
31201516
Cinta reflectiva
8
Unidad
CINTA DE PELIGRO
CINTA DE PELIGRO
$ 7.948,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.584
$ 63.582
14111606
Papel artístico o papel Kraft
240
Unidad
PLIEGO PAPEL ACONCAGUA
PLIEGO PAPEL ACONCAGUA
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.560
$ 70.588
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes
2
kilogramo
BOLSA ELÁSTICOS
BOLSA ELASTICOS
$ 6.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.278
$ 13.277
Total Neto
$ 387.244
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 73.576
TOTAL OC
$ 460.820
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.